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上个月提供建筑服务在异地税务局预缴了增值税、附加税、印花税和企业所得税,印花税预缴金额在什么地方填写?我在印花税申报表中的“本期已缴税额”添了预缴金额后提示“购销合同的本期已缴税额合计不能大于征收项目的实际预缴余额”这样一段话,不知道是哪里出了问题

上个月提供建筑服务在异地税务局预缴了增值税、附加税、印花税和企业所得税,印花税预缴金额在什么地方填写?我在印花税申报表中的“本期已缴税额”添了预缴金额后提示“购销合同的本期已缴税额合计不能大于征收项目的实际预缴余额”这样一段话,不知道是哪里出了问题
2020-10-08 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-08 17:35

你好,同学。 你看你预交的金额和这里的金额是否冲突了,这里是这两处不一致,勾稽关系 不成立导致的。

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你好,同学。 你看你预交的金额和这里的金额是否冲突了,这里是这两处不一致,勾稽关系 不成立导致的。
2020-10-08
抱歉啊,我对这个建筑业这块不是太熟悉,您可以问一下其他老师。
2021-12-06
现在申报11月的,那你这个预缴税里面,你实际抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的预缴也填写进去,填写进去的话就会提示配比不通过的。
2022-12-14
同学你好,这个申报表的,你先看下主表里面,第一步,如果让先填与第二个附表,你先填第二张附表,再进主表看下,它会有提示,如果没有提示,你附表是选填的,不是必填的;有提示的就根据提示填写附表,没有提示的,就不填写;
2021-02-19
同学你好,先进行抄税工作后,填制附表一,进项税要先进行认证后填写附表二,异地施工预缴增值税3853.21元填写附表三
2021-06-09
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