您好,可以填写到增值税申报表减免税明细表,这样可以留抵以后期间使用。

请问一般纳税人,我进项比销项多,每年缴纳的税控管理费,用不上,这个可以直接填到减免表格里面吗。
老师,新公司一般纳税人,无业务发生,只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢,或者上期留底税额里面,还是因为没有销项她带不出来,不太理解 ,这样我每个月申报时候需要,再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗? 老师 ,我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表,老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
老师好,一般纳税人,本期有收到增值税税控系统专用设备及技术维护费的普通发票,但是本期没有进项跟销项的税要报,增值税申报表的主表那里我想把这笔费用填到第二十三栏的应纳税额减征额那,系统不被允许应纳税减征额大于应纳税合计,那我是不是可以留到下个月再填
老师:您好,最近接到一家公司,公司以前是小规模纳税人,上个月才变更 的一般纳税人,但是不知道对方怎么做账的,应交税费-应交增值税-进项税额里面有五百多的进项,我已经查过了,公司最近没有进项发票进来(应该是前期小规模的)现在资产负债表上,这五百多列示在其他流动资产里面,请问我这五百多,现在在录期初数据,可以直接 录到库存现金里面吗?
老师我们是其他建筑业一般纳税人,上月开了3个点的专票,那请问一下这3个点的销项税可以用进项抵扣吗?还是这部分简易计税的不能抵扣直接钠税。
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
去年前年的能用吗
如果当年没有填写到申报表的话,实务中一般是能再填写申报表进行抵减的。
那我直接填累计起来的金额吗?到现在有960了,从18年开始
那我直接填累计起来的金额吗?到现在有960了,从18年开始
不可以这样的,举例18年的税控技术维护费如果18年没有填列申报表的话,那19年就不能再填列申报表抵减增值税了。
那意思只能今年填今年的了吗,那账务处理,要把18.19年减免的转营业外收入?还是什么
1是的,只能填写当年的税控技术维护费。 2那您公司18年19年的技术维护费到底是否填列过申报表呢?
如果填列过的话,当期的分录为 借 应交税费-应交增值税(减免税款) 。贷 管理费用-办公费
应该没填过,填过账上应该处理的
这样的话 就不需要做什么账务处理了。
以前的是挂在应交减免税的借方,一直放那啊
这样的话,建议做红字分录。
把之前做的分录全冲了?还是就把借方这个应交减免的冲了
就把挂借方减免税款的分录红冲掉就是了,涉及损益科目,要使用以前年度损益调整科目。