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请问一般纳税人,我进项比销项多,每年缴纳的税控管理费,用不上,这个可以直接填到减免表格里面吗。

2020-10-13 09:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-13 09:31

您好,可以填写到增值税申报表减免税明细表,这样可以留抵以后期间使用。

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快账用户8429 追问 2020-10-13 09:31

去年前年的能用吗

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齐红老师 解答 2020-10-13 09:56

如果当年没有填写到申报表的话,实务中一般是能再填写申报表进行抵减的。

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快账用户8429 追问 2020-10-13 09:57

那我直接填累计起来的金额吗?到现在有960了,从18年开始

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快账用户8429 追问 2020-10-13 09:57

那我直接填累计起来的金额吗?到现在有960了,从18年开始

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齐红老师 解答 2020-10-13 10:10

不可以这样的,举例18年的税控技术维护费如果18年没有填列申报表的话,那19年就不能再填列申报表抵减增值税了。

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快账用户8429 追问 2020-10-13 10:11

那意思只能今年填今年的了吗,那账务处理,要把18.19年减免的转营业外收入?还是什么

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齐红老师 解答 2020-10-13 10:13

1是的,只能填写当年的税控技术维护费。 2那您公司18年19年的技术维护费到底是否填列过申报表呢?

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齐红老师 解答 2020-10-13 10:13

如果填列过的话,当期的分录为 借 应交税费-应交增值税(减免税款) 。贷 管理费用-办公费

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快账用户8429 追问 2020-10-13 10:14

应该没填过,填过账上应该处理的

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齐红老师 解答 2020-10-13 10:28

这样的话 就不需要做什么账务处理了。

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快账用户8429 追问 2020-10-13 10:29

以前的是挂在应交减免税的借方,一直放那啊

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齐红老师 解答 2020-10-13 10:57

这样的话,建议做红字分录。

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快账用户8429 追问 2020-10-13 10:59

把之前做的分录全冲了?还是就把借方这个应交减免的冲了

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齐红老师 解答 2020-10-13 11:02

就把挂借方减免税款的分录红冲掉就是了,涉及损益科目,要使用以前年度损益调整科目。

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您好,可以填写到增值税申报表减免税明细表,这样可以留抵以后期间使用。
2020-10-13
需要交税才会体现, 第5列是不是形成期末数了?
2020-11-14
你好!需要现在处理,明年就不能抵扣了。
2021-01-06
是的,填在本期实际抵减税额里
2021-04-08
你好,这个本期实际抵扣金额不应该填写。
2022-04-08
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