您好,可以填写到增值税申报表减免税明细表,这样可以留抵以后期间使用。
请问一般纳税人,我进项比销项多,每年缴纳的税控管理费,用不上,这个可以直接填到减免表格里面吗。
老师,新公司一般纳税人,无业务发生,只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢,或者上期留底税额里面,还是因为没有销项她带不出来,不太理解 ,这样我每个月申报时候需要,再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗? 老师 ,我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表,老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
老师好,一般纳税人,本期有收到增值税税控系统专用设备及技术维护费的普通发票,但是本期没有进项跟销项的税要报,增值税申报表的主表那里我想把这笔费用填到第二十三栏的应纳税额减征额那,系统不被允许应纳税减征额大于应纳税合计,那我是不是可以留到下个月再填
老师:您好,最近接到一家公司,公司以前是小规模纳税人,上个月才变更 的一般纳税人,但是不知道对方怎么做账的,应交税费-应交增值税-进项税额里面有五百多的进项,我已经查过了,公司最近没有进项发票进来(应该是前期小规模的)现在资产负债表上,这五百多列示在其他流动资产里面,请问我这五百多,现在在录期初数据,可以直接 录到库存现金里面吗?
老师我们是其他建筑业一般纳税人,上月开了3个点的专票,那请问一下这3个点的销项税可以用进项抵扣吗?还是这部分简易计税的不能抵扣直接钠税。
向银行借款5年期300万,假设贷款市场报价利率5年期是3.6%,请问每年利息各是多少,怎么算
您好,老师。我们是一个物业公司,代运营一个商业广场,其中商铺租金,物业费,供冷/供暖费用,设备维修维护费,停车费等等,全都是这个物业公司收费,开具物业公司发票可以吗?除物业费外,其他的几项费用,开票时可以备注具体的费用名称及缴费区间)吗?比如供冷费 (20250615-20251015),烦请解答一下,谢谢!
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老师,A为公司股东,公司对外融资,B作为投资方收溢价2倍估值受让A的50%股份,B的投资款如何操作才能既完成B的实缴出资义务同时溢价的部分资金也能作为A的实缴出资,并且各方不交税或者少缴税
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老师,一般纳税人月末增值税都是怎么处理的?通常情况下大部分企业都会发生哪些进项销项这些
关键只是提前开了发票也没有付款啊,也没有提供服务啊,怎么计入预收账款
去年前年的能用吗
如果当年没有填写到申报表的话,实务中一般是能再填写申报表进行抵减的。
那我直接填累计起来的金额吗?到现在有960了,从18年开始
那我直接填累计起来的金额吗?到现在有960了,从18年开始
不可以这样的,举例18年的税控技术维护费如果18年没有填列申报表的话,那19年就不能再填列申报表抵减增值税了。
那意思只能今年填今年的了吗,那账务处理,要把18.19年减免的转营业外收入?还是什么
1是的,只能填写当年的税控技术维护费。 2那您公司18年19年的技术维护费到底是否填列过申报表呢?
如果填列过的话,当期的分录为 借 应交税费-应交增值税(减免税款) 。贷 管理费用-办公费
应该没填过,填过账上应该处理的
这样的话 就不需要做什么账务处理了。
以前的是挂在应交减免税的借方,一直放那啊
这样的话,建议做红字分录。
把之前做的分录全冲了?还是就把借方这个应交减免的冲了
就把挂借方减免税款的分录红冲掉就是了,涉及损益科目,要使用以前年度损益调整科目。