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老师好,一般纳税人,本期有收到增值税税控系统专用设备及技术维护费的普通发票,但是本期没有进项跟销项的税要报,增值税申报表的主表那里我想把这笔费用填到第二十三栏的应纳税额减征额那,系统不被允许应纳税减征额大于应纳税合计,那我是不是可以留到下个月再填

2021-10-24 18:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-24 18:43

您好 本期不需要缴纳增值税不填写 等以后需要缴纳增值税再填写

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快账用户6205 追问 2021-10-24 18:45

那老师,有时间限制吗,大概多久会过期无效

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齐红老师 解答 2021-10-24 18:48

这个不会过期的哈

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快账用户6205 追问 2021-10-24 18:49

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-10-24 18:51

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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您好 本期不需要缴纳增值税不填写 等以后需要缴纳增值税再填写
2021-10-24
根据您提供的信息,申报增值税的过程中,税控盘减免税款的相关步骤可能因地区和具体政策而有所不同。一般来说,需要填写几个表格以完成减免税款的申报。 您提到的第一步填写增值税减免税申报明细,这是申报增值税减免税款的第一步,需要详细填写减免税款的相关信息。 第二步增值税纳税申报表附列资料(四)税额抵减情况表,这个表格用于申报税额抵减的情况,涉及到税控系统专用设备费及技术维护费的抵减。 第三步主表应纳税额减征额,这是申报增值税减免税款的最后一步,需要在主表中填写应纳税额减征额。
2023-11-06
同学,你好,直接填在申报表四里面
2022-11-17
您好,你们取得的税控服务费发票可以全额抵减增值税的
2023-08-30
你好不需要交税可以忽略了
2024-01-13
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