你好,附表和主表都有专门填进项税额转出的栏次,这个是转出不是留抵不会在那体现负数
老师好,增值税申报表中进项税转出如何填,是不是后期每个月的申报表中都在主表期初未缴税额中体现为负数
增值税纳税申报时候 增值税纳税申报表主表 32行“期末未缴税额(多交为负数)”为负数,如何在下一期进行抵减或者是抵扣销项
增值税及附加税费申报表中,有一项,期初未交税额(多交为负数),这一项现在显示的是负数,属于多交税额,也已退回多交税额,如何能把申报表中,的负数去掉,不让再继续显示?
老师,你好,增值税申报表申报中,提示:第25栏期初未缴税额(多缴为负数):-33925.78,应等于第30栏(本期缴纳上期应纳税额:18131.87。请问如何处理
在增值税申报表中25拦期初未缴纳税额(多缴为负数)根据哪个数来填写的呢
请问老师,公司进行股权变更,将1%的股权无偿转给个人,1%部分的注册资金是10万元,还未实际缴纳,那这个股权变更之后,转让双方个人和公司应该怎么交税呢?被转让股份的公司又怎么交税?
老师,麻烦这道题帮忙核算下,这道题是咱们中级会计实务上2023年真题,我对答案存在疑问,
老师,对于我们收的加盟商的代采设备费用,其实在做账的时候就不是做的收入,是应付账款对不对?所以不会涉及到税这一块,还是说是其他应付款?
请问老师,我们是一家医疗检测机构,之前开票都是按照医疗检测费为总项目开的发票,现在有一家医院要求按照检测服务明细开票,如果按要求给他开了之后,其它家的医院任然按照总项目开票,会不会有税务风险
你好,老师,工程公司,现在在外地的施工项目,工资由甲方代发,要求我公司为人员申报个人所得税,这个合理吗?
老师,小规模公司季度开超了30万,现在要交2,000多块钱的税。现在能不能把最后一张票作废呢?
老师,我是小规模公司,他不是30万季度免税吗?现在不小心开超了,开超了现在要交2,000多块钱的税。现在能不能把最后一张票作废呢?
老师你好,麻烦问一下,新公司个税申报4、5、6各报了2000工资,增值税季报0申报,财务报表该怎么填?
上个月开出来的普通发票,开错了,这个月怎么做处理?
咨询:公司购买的茶叶 一般计入办公费好?还是职工福利,还是每个科目都计入一些?
是的填报的没错,可是后期一直都体现负数呢
如果你没有留抵的话不会出现负数才对的