同学你好 不可以开具免税发票
老师,一般纳税人收购食用菌,经过分装后卖出,销售发票能开免税的吗?
你好,我公司是一般纳税人,购入一批食用菌,供货方开具的发票是普票,税率免税,那么我公司进行销售是几个点
我的供应商一般纳税人给我开的专票是食用菌*珍品礼盒20提3000元(含税),13%税率,但是我一般纳税人销售选食用菌*珍品礼盒赋码出来的是9%,是我选错了还是对方选错大类了,我如果大类包装礼盒,智能赋码出来的是保健食品,税率13%,我应该选哪个?
我们是食用菌种植企业,开出的农产品自产自销普通发票对方能抵扣吗?对方是一般纳税人贸易公司,他们还要分销出去,对方能抵扣吗?
老师,我们是食品公司,菌菇类是属于免税产品是吧,我们从个人那收购了菌菇类产品开的收购免税发票,我们再卖出去给别人开的也是免税,认证系统上跳出来我收购的免税发票可以认证,那我要认证吗?我开出去的也是免税
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
为什么呢?
不是自产的农产品,你是收购的
蔬菜在流通环节免征增值税这一政策不适用吗?
如果是新鲜蔬菜的话,流通环节是免增值税的
不是新鲜蔬菜,是干食用菌,也在蔬菜目录里的
不是新鲜的蔬菜流通环节是不免增值税的。