你这是预交一年的电费吗
你好,老师,请教一下,这张发票的电费是一年,会计记账分录应该怎么写,是按年写,还是分摊到月
老师好,请教一个问题。就是甲方扣电费,没有给发票。就是给了一个分摊表,电费是从工程款结算的时候扣出。这个应该怎么做账?分录该怎么写?
支付了一年的律师事务所顾问费,收到了开具的一年的发票,需要分摊到每月吗?应该怎么写会计分录
老师,好。电费发票备注栏写的是2月,但是发票是3月128日开的,像这张发发票的分录,我应该怎么写
你好,老师,请教一下,收到一张房租发票36000元,开票日期是11月份的,但是租赁期是从25年1月开始的,这样我这张发票怎么入账写分录,求指教,谢谢!
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
是的,是提前交了一年的,交到21年9月
那就是 借:预付账款—电费 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款
老师,是普通发票,还用应交税费科目吗
预付帐款——电费(数额=发票额吗)还是分开除以12月,平摊每月的
普票不需要确认应交税费的 每月用了多少,就确认多少电费
老师,那这个发票的会计分录,和每个月用电的会计分录应该怎么写,主要想知道这个
收到发票就是预付款, 借,预付账款 贷,银行存款 每月根据耗用的电费 借,管理费用 贷,预付账款
老师,收到发票了,但是还没付给对方预付款,分录不能写银行存款吧,我不知道该怎么写。谢谢您
你没有预付电费吗
预付款,是同时预付的电费2500.租赁费3000,服务费3000,一共是8500,银行回执单是8500。我现在是对应银行回执单,不会做分录,老师
借,预付账款~租赁费3000 预付账款~电费2500 管理费用3000 贷,银行存款8500
明白了,谢谢老师
好的,客气,帮到你就好
老师,还的请教一下,上面的四张单据要贴在一起吗?就是三张发票和一张银行付款回执单
是的,都要放在凭证后面的