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老师,之前员工工伤发生的医疗费是用现金支付4000,之前没做账进去,现在保险那边赔付了3500进公司账户,有发票的,我该怎么做账

2020-10-14 11:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-14 11:20

你好 那这个差额有500元还是公司来承担吗 ?

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快账用户5588 追问 2020-10-14 11:21

对的,我们承担

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齐红老师 解答 2020-10-14 11:23

你好 那你就现在做 : 借其他应收款 4000贷库存现金4000 借 管理费用-福利费 500 贷应付职工薪酬-福利费 500 借 应付职工薪酬-福利费500 贷其他应收款500 借银行存款 3500贷其他应收款 3500

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你好 那这个差额有500元还是公司来承担吗 ?
2020-10-14
你好,借:银行存款,贷:其他应付款-某员工, 实际支付时 借:其他应付款-某员工 贷:银行存款
2024-01-18
社保进来的,冲减管理费用-福利费
2020-05-05
你好, 1、保险公司赔付前,费用支出 借:其他应收款--保险公司 贷:现金(或银行存款) 2、收到保险赔偿金,费用和赔偿金相等时 借:银行存款 贷:其他应收款--保险公司 3、收到保险赔偿金,费用大,保险赔偿金少 借:银行存款 借:管理费用- 贷:其他应收款--保险公司 4、收到保险赔偿金,费用小,保险赔偿金多 借:银行存款 贷:其他应收款--保险公司 贷:营业外收入(保险赔偿多部分)
2020-11-14
这个赔款是个人的,还是单位的?
2023-03-30
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