你好,这个不用入账的呢,个人的完税凭证的呢,

老师你好,请教一下,就是代账公司做的账,我公司接回来后,他们不给账套,只给了个科目余额表。我把账也建完啦,7月,8月的账也做完了,(7月,8月是先报税,然后9月底再做的账)做账的时候月末我是把增值税的差额结转到,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)13114.92。贷:应交税费-未交增值税13114.92。因为就是6月底有留底税额27948.26元,所以算下来7月有 留底税额14833.34的税额,我就没再做任何的分录。就财务软件结转到8月做账,同样的操作方法8月的增值税是3573.13,所以8月底计算下来还剩留底税额11260.21元。但是代账公司做的月末增值税的处理是,进项>销项时的处理是借:增值税留底税额,贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),销项>进项时,她们是做的与进项>销项相反的分录处理,这样一来了,我的科目余额表中就会还显示未交增值税的贷方余额还剩余16688.05这样的数字,因为用的科目不一样,所以造成这样的数据出现,代账公司那样做合理吗?我做的账务处理没毛病吧?造成现在这样的未交增值税的贷方余额,我怎么进行调整啊,能详细说一下吗?并写一下具体的分录处理。
你好,我公司是代理记账公司,现在给湖北帝康公司做账,这里有个完税凭证分录怎么做? 我自己理解的是签订合同双方都交。 借 税金及附加 贷 应交税费应交印花税 因为我是新人,问了我们会计,她说不用交,因为这上面说了纳税人名称是陈侠,相当于没用的票。 对不
我们公司挂靠一个一般纳税人的公司做工程,这个工程在16年也就是营改增之前就按合同价开票给甲方,营业税及附加税和印花税这些都已经交了,但是当年甲方没有付完款,现在给支付余款,但是挂靠的公司需要我们提供材料普票给他们,请问这样合理吗?我要怎么给票他平16年的账?能这样操作的吗?新手会计不懂
公司刚成立需要开立基本户,而银行需要我们提供一份办公租赁合同!现在主要是这个合同的问题!这个提供给银行看的,不是我们真实的租赁合同,金额也比实际小,(真的合同是我们股东和房东签订,均为个人,付的租金也不付黑签合同的对方,其实就是不提供发票的。)现在说一下这份让银行看的,是否交印花税!如果交印花税,我后期是不是做账时也要把这份假合同里的租金也要入账,可是没有发票没有转账记录,现金收据做凭证能行吗?后期汇算清缴再调增!还是说不用入账!
老师好,我是一个出纳,入职的是小公司,这个公司是个分公司,现在注销了,从成立到注销都只有费用报销没有业务收入,外账交给了代理记账公司做,公司只有我一个人是会计人员,我也没有什么经验,公司注销前代理记账公司并没有每个月都交给我凭证报表,公司注销以后也只给了我清税证明和公司注销的文件,没有把账给我。现在我才知道这些记账凭证都需要保存交给我,结果联系代理记账后,那边告诉我这些凭证和报表他们默认我们不要所以有2个月的凭证报表已经没有了。现在距离注销公司已经半年了,当时代理记账那边并没有询问要不要把东西都交给我们,而我因为没有做过外账没有经验也不够专业而不知道去拿这些会计资料,现在怎么办呢?很害怕
有其他业务收入,必须对应有其他业务成本吗,之前做到了制造费用,可以吗
其他业务收入需要缴纳什么税
一般纳税人,生产企业,请问我们刚申请了出口权,我们目前需要做的流程和工作有哪些?
@朴老师,我们要注销,账上余额还有固定资产,累计折旧和在建工程,实操中应该怎么清理合理?主要是要注销,具体怎么处理以及账务处理?
你好老师,个人独资企业和个人合伙企业异常经营是啥意思?
老师,受益人那个是每个公司必须做的吗?
老师,你好 请问采购员采购物料,自行先垫付给供应商,后续采购员拿到发票后再以报销形式报销给他个人,这种方式是否可以呢,是否有风险呢
老师,请问送给客户的礼物,是计入业务招待费吗?
老师你好,我们单位是一般纳税人,是做咨询服务的,现在开票,没有进项怎么办呢?
钢管租赁合同,人工一般占比是多少,租赁钢管的占比是多少
在后面呢!
为什么不用入账呢!是因为我公司没有付这个钱吗? 纳税人是陈侠吗?
呃呃,是的呢,纳税人不是你们公司的呢