你好,可以的,在第3栏里3%填写,在第16栏里填写税额减征2%部分,
老师,小规模我上个月开发票是3个点的,申报时候可以按1个点申报吗
小规模申报增值税的时候,专票是3个点的票,申报的时候可以减免2个点填写吗
老师,小规模纳税人开出3%个点的票,申报的时候可以按1%个点来申报的吗
老师,我想问下小规模纳税人一个季度开了50万3个点的普票,请问申报税的时候可以按1个点减免的去申报吗?
小规模疫情开3个点发票,报税的时候是按1个点算的么
老师,企业承包其他单位食堂,燃气费用我们垫付后单位直接拨款,也就是直接拿燃气发票去单位报销,钱又打给公司,这样怎么账务处理
老师,客户现在要退货,但他们退货还得另外再支付2000元给我们,请问这个该怎么操作?我们开出去的销售发票要红冲是吗?然后收到的这2000元又该怎么进行账务处理?要开什么发票给他们
2018年销货方内部失误,错给我们公司的增值税专用发票多开了6万元,2025年对方刚发现错误,请问如何处理,我方是采购方,专票已抵扣,请问最好的处理办法是什么,谢谢?
老师,现金流量表里面的销售商品收到的现金,是不是就等于主营业务收入——(负债表里面的应收账款期末数——期初数)?
不能在工商协议上做变更的股东转过来 70 万,如果他和显名股东有代持协议的话,他可以直接转到对公账户吗?
你好,我公司建造商品房对外销售商品房买方承担的契税部分有我公司承担,现在清算土地增值税时候该承担的契税部分能不能计入扣除成本中
增值税加计抵减增加未分配利润,会影响资产自有率吗?上升还是下降?
老师,是不是本月进账退税勾选,和本月申请免退税没关系是吗, 因为我们本月采购进账勾选,要下个月才报关和退税
1月22日,采购部填制付款申请书,(1)从深圳市鹏奥贸易公司购入北京现代汽车一辆,价税合计88558元,该车辆提供给总经办部门使用;车辆购置税7836.99元计入固定资产成本。(2)购入北京现代汽车一辆,价税合计79702.20元,车辆购置税7053.29元计入同定资产成本,该车辆提供给销售部门使用;申请单由总经理签署后交由财务部审核,审核无误后出纳予以签发转账支票支付。以上车辆会计核算的使用年限为10年,车辆已过户。 这个怎么做账?2台车的固定资产价和增值税分别是多少?怎么样来计算的?麻烦老师讲的详细些,谢谢
老师好,组价不是应该关税✕1+关税税率吗?这个怎么直接÷?
意思就是就算我开发票开出去的是3个点,还是一样可以按1个点申报
上个月开的有一个点的发票,这个怎么算?
你好,有没有季度超过30万元,
50万了,40万的3个点,10万的1个点
我都可以按1个点申报是吗
你好,是普票可以减免的,
专票的话,我开3个点就按3个点申报是吗
有开1个点的.我应该怎么申报,填写不含税销售额的时候填写多少
开专票的话,开3个点就按3个点申报,填写不含税销售额第三栏税率是3%
开1个点的填写不含税销售额第三栏税率是3%。在第16栏填写本期税额减征额2%部分,