你好,是销项税额大于进项税额,还是进项税额大于销项税额?

一般纳税人申报增值税要怎么做分录
适用了加计抵减10%政策的一般纳税人每月申报增值税时要怎么做分录?
适用了加计抵减10%政策的一般纳税人每月申报增值税时要怎么做分录?
一般纳税人申报增值税要怎么做分录?
一般纳税人开具增值税普票,会计分录应交增值税销项税,申报表怎么要分开申报简易计税
老师你好,三方协议今天付不了款,可以让老板用微信扫码付不?这个怎么写摘要和分录啊
建筑租凭合同包司机,包维修包安全包燃油,开票大类是属于经营租凭还是建筑服务
老师,请问制造业工人的年终奖励是直接计入管理费用福利费呢,可以直接计入生产成本
你好老师 用的现在有这么一个问题 24年末 挂的暂估 到现在发票未补回来 现在要冲暂估 更正申报 那更正24年12月的利润表更正申报就可以了吗
你好老师 之前交了港杂费的押金(钱是找A公司借的)公司账户上没有体现,现在退押金,要退回我们公司账户, 如果 钱回来,要归还A公司,怎么 做账?
现在向非关联企业借款可以走无息借款合同了吗?不需要约定利息了?不用交税了吗?
老师工资薪金申报报完了,是不是可以更正申报
公司出售自用的车辆,公司要怎么开票
评优的报个税,这个个人所得税公司承担,记账科目怎么摆呢?计提工资和发放工资
购茶叶开具茶叶发票入什么科目?
销项大于进项?
你好,销项大于进项,结转增值税的账务处理是 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
老师,两笔分录是吗?
你好,是的,需要做两笔结转分录的
上述进项税额是认证了的还是包括未认证和认证了的全部进项税额
你好,上述进项税额是认证了的进项税额,不包括没有认证的
老师,这个转出未交增值税是不是申报表上的第16行:本期应纳税额
你好,是本期应补退税额 你提供的是小规模申报表图片,不是一般纳税人增值税申报表啊
好的,那转出未交增值税期末全部转到未交增值税里是吗?期末没有余额是吗?下月缴纳增值税时做分录:借:应交增值税一未交增值税 贷:银行存款。对吗?
你好,是的,是这样的