财税[2016]12号销售额将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围,由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人,扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人。本通知自2016年2月1日起执行
实操中,深圳浩博电子这套账,代开了一张发票,不含税金额48000,税金1440,为什么只交了增值税和城建税,而没有缴纳教育费附加,地方教育费附加呢?我看底下解析说,月不超10,季度不超30,可以免征教育费附加,地方教育费附加,由于这个季度没有超过30万,可以不交,但是我代开专票的时候并不知道自己这个季度到底会不会超过30万,我又不是只有季度末才去代开专票的。
老师你好,小规模纳税人代开专票,如果一个季度不超过30万,是不需要缴纳教育费附加的,但是我在申报完增值税后,系统弹出来的城建税申报界面,没有计税金额,我就自己按照1%的税额填写的,结果就出来教育费附加的缴纳金额,这是什么情况啊
小规模纳税人代开的增值税普通发票是需要当月缴纳增值税和附加税的对吧,那我当月就要直接做账缴纳,那我怎么知道我这个季度的普票有没有超过30万,而且城建税和教育费附加,地方教育费附加是根据消费税和增值税的和乘税率,我怎么知道这个季度会不会产生消费税,而且还有免交附加税的政策,我也不知道我这个月或者季度的销售额会不会有10万或者30万,那我交这个税是不是有点问题,还是因为代开的增值税普票不看这些政策
老师,小规模公司,2024年开专票季度超30万全额交税了,但是2025年发生销售退回,冲红其中发票15元,请问一下,我冲红部分发票,导致,1月份退回增值税和附加税税款(冲红不再重开),我12月份时已经计提附加税,借:营业税金及附加,贷:应交税费-城建税、教育、地方,1月份的红冲,税款也退回公户了,请问一下冲红导致附加税多计提,该怎么做会计分录?麻烦会计分录指导一下,我这边按红字做一笔一样的会计分录,但是导致利润表税金及附加出现负数,财务报表申报不了没法提交?
老师,小规模公司,2024年开专票季度超30万全额交税了.但是2025年发生销售退回.冲红其中发票15元.请问一下,我冲红部分发票,导致,1月份退回增值税和附加税税款(冲红不再重开).我12月份时已经计提附加税.借:营业税金及附加,贷:应交税费-城建税、教育、地方.1月份的红冲.税款也退回公户了.请问一下冲红导致附加税多计提.该怎么做会计分录?麻烦会计分录指导一下,我这边按红字做一笔一样的会计分录,但是导致利润表税金及附加出现负数,财务报表申报不了没法提交?1、收到退回税款:借:银行,贷:应交税费-附加税2、借:利润分配-未分配利润贷:应交增值税-附加税(老师,这边笔分录是正数还是负数)
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
老师,最近遇到了一些问题,一家供应链公司(小规模)旗下有几家独立的餐饮门店,只做供应链这边的账,现在只有进销存系统(找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少,怎么做财务分析);跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题;把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
老师好,我们上个月有两张销项发票做账了,月初也申报了,现在发票有误冲红重开了,这几张发票要怎么处理
老师 我们是做塑料桶的,有注塑废气监测,由第三方出具检测报告,非甲烷总烃是不是不在环保税的征税范围里面。好像信息采集里面没有找到
A供应商在B平台卖货,B平台按以销售价减成本价的差额开具6点税票给A,(A在此环节做账分录:收到钱,借:银行,贷:预收,开票,:预收,贷:收入和税,支付成本价:借:预收,贷:银行)某月,B对某公益性组织捐赠现金,A供应商对B的这次捐赠提供货物赞助,以在B平台销售的货物按成本价开票给A,不打款,抵赞助款,请写出A公司所有环节的账务处理,请问A公司预收账款怎么平账
这个代开发票,没有超过这个税局直接不收,只收城建税,后面是不是超过,你这个季度末的时候自己申报的时候这个超过再交2个附加税就可以
那我去代开专票的时候,是以什么来判断我月不超10,季不超30,是以我当时去代开的那张专票金额做判断依据,还是以这个季度开始累计到我代开专票的金额为依据呢
根据你代开单张发票的来的
比如,我1月已经开了发票26万,2月,我去税务局代开一张专票,5万,其实累计31万已经大于30万了,但是我代开的是5万,这个怎么算
这个税局只看当天开发票的这个只扣城建税,超过你季度申报的时候自己交就可以
是小规模和一般纳税人都适用这个政策吗
是的,是的,是的,是的
小规模都是季度申报,这个,月不超10,是只针对一般纳税人吗?还是小规模如果单张超过10了,就都需要缴纳教育费附加和地方教育费附加呢
这个政策小规模和一般纳税人都可以享受,你这个是代开发票,你回来还需要再申报呢,
要是合计超过10万假设按月申报,你这个回来教育附加和地方教育费附加申报还需要再交,
没有说代开的时候不扣就万事大吉了