你好,如果你开的专票需要预交1%的增值税附加税印花税企业所得税,还有个税,如果是开的普票,季度30万以内免增值税和附加税其他的正常缴纳。

老师我问下,我们是小规模纳税人,这个月自开了15万专票,工程在异地,那么当月增值税要不要去异地预缴?企业所得税和印花税不管预不预缴增值税都要在异地预缴这两个税的是吗?
老师,我们公司是小规模的,新成立的,接了个小的工程,按税收优惠今年可以开1%,那我异地预缴是怎么预缴呢?
老师,我们建筑公司开9%的专票,异地预缴了1%的税款,但是我们又有13%的进项票可以抵扣,那我们1%预缴的可以退不??怎么理解呢?
老师我们建筑劳务公司,是小规模纳税人,那开劳务发票是不是也是可以按1%开,那预交也是1%,是不是申报的时候报1%优惠2%,已预交就不用再交税了?
老师,一个小规模工程类公司,今年1-6月份异地项目没有办理外经证就开票了,已经在公司所在地申报缴纳税金了,现在异地工程税局说要在他们那边预交税金,这个要怎么办呀?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
我是甲供材项目,开普票,50万,那是开1%还是3%呢?需要预缴吗?预缴按百分几呢?
你是小规模的话,1%就可以,预交也是1%啊。
好的,谢谢老师
不用客气的,工作愉快。