按理来说,实际收费多少,就应该开多少的发票
代办车服务公司(小规模),有以下问题咨询: 1、客户让开6万发票,实际收服务费2万,4万是老板先垫付的,多的4万每一万返300,这能可以吗? 2、多出的4万没有相应的票据,该怎么处理合适?
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
4.长正技术咨询公司为增值税一般纳税人,2020年6月发生以下经济业务。(注意,技术咨询类公司为现代服务业,增值税税率为6%,保留两位小数。)(1)为天信公司(小规模纳税人)提供产品研发服务并提供培训服务,取得研发服务收入30万元(含税),培训服务收入10万元(含税),发生业务支出8万元。40÷m106=(2)为成宇公司提供技术项目论证服务,取得不含税收入120万元,开具增值税专用发票。(3)向湘悦公司转让一项专利技术取得技术转让收入240万元,技术咨询收入60万元,已履行相关备案手续;另转让与专利技术配套使用的设备一台并取得技术服务费,开具增值税专用发票,设备金额50万元,技术服务费20万元,上述价款均不含税。(4)购进电脑及办公用品,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,支付运费,取得增值税专用发票注明的金额为1万元。要求:(1)计算该公司本月允许抵扣的进项税额。(2)计算该公司本月的销项税额。(3)计算该公司本月应纳增值税额。(4)作出相关的会计处理。
你好老师过节现金红包及外购商品送客户礼品,这种费用可以税前扣除吗?
垃圾清运费用可以代开运输服务发票吗
你好过节客情现金红包和外购礼品赠送客户,这种账务处理怎么做?还有税务上都怎么处理?
老师,我们这个季度没有开票,这两天能一下开30万吗?
新征用土地,需要缴纳的税费记入啥科目,可以先记入在建工程吗
老师您好,我们会计网校怎么进去,找不到了
老师,我们的供应商进货章料有相关的积分返利,一分抵扣一元钱,后期我们有抵扣的情况,如果说我们本来成本票不够,积分兑换的章料供应商也不开发票这种情况我们怎么入账呢
老师,您好,a公司售出预付卡1000元,如何做账?B公司买预付卡1000元如何做账?
老师,您好!公司二手车辆车辆出售给私人,只有一份出售合同,没有发票,能入账吗?
老师您好,老板签了一个合同回来,怎么测算利润
实际是打6万,只不过4万是老板先垫付的,后面客户才给钱
实际上的 服务费是多少呢?假如是2万,就不能开6万的发票
但是在办理的过程中,是需要垫付钱的,那该怎么处理这情况
垫付的话 最好走公章,看一下公司的制度,假如不齐全,可以完善一下