您好。 1、您先看一下期初有差额吗? 2、您日常根据每天流水,及时做账,按理来说月末余额应该是一致的; 3、如果在没有逐笔核对的情况下,就直接做个补差分录,是不合理,建议您在核实一下 。 希望能帮到您。
比如做账,看银行业务回单及流水单,做完账,可是查些数额和银行对账单对不上,我也检查不出来,我做个啥分录可以不差价
比如做账,看银行业务回单及流水单,做完账,可是查些数额和银行对账单对不上,我也检查不出来,我做个啥分录可以和软件的银行存款对的上
老师同一家公司有多个银行账户,A银行与B银行有一笔往来款,我开始根据A银行对账单做了一笔往来款分录,后面遇到B银行对账单也有一笔相应的往来款,我把B银行这笔往来款分录做上后,本月余额对不上,是不是要去掉B银行这笔分录,把B银行的回单发到A银行往来款这笔分录下就可以了
老师,我想问下,我只根据银行对账单银行回单,做分录,不看有没有发票,会不会被税务局查出来有啥问题
老师你好,我们是小规模超市,现在专管员要查账,我现在补1月到5月的银行流水,按银行流水做账,每一笔支出和收入都对上了,为何还差32000元,可以用现金调账,不让银行余额对不上?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?