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你好,代开200W的专票,税款已扣,其中90是信息填错作废了,请问填写增值税纳税申报表时候应纳税额及销售额需要把退的90计算进去吗?总提示“当应纳-预缴大于0时,减征应该小于(应纳-预缴)

2020-10-14 22:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-15 04:17

当月就作废了不填写的 你忽略这个提示

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快账用户7834 追问 2020-10-15 08:38

忽略的话总提示校验不成功啊,保存不了,只能暂存

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齐红老师 解答 2020-10-15 08:42

去税务局申报 就是你们的应补是负数不允许保存

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快账用户7834 追问 2020-10-15 08:43

对 是负数,因为需要退税,只能去税务局申报了是吗老师?

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齐红老师 解答 2020-10-15 08:45

是的 去税务局申报的

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快账用户7834 追问 2020-10-15 08:46

好的谢谢您了

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齐红老师 解答 2020-10-15 08:48

不用客气的 工作愉快

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