您好,对于企业所得税季度预缴想少交的点税款,可以先暂估一些后期可能发生的成本费用金额,这样利润总额就会降下来了。
个人独资企业 小规模 上季度开了39万的票 成本大概6万进项票 要怎么交税 有什么方法可以少交点企业所得
小规模,一个季度开了35万发票,没有进项票,增值附加税,企业所得税交多少,怎么算
上海小规模纳税人,个人独资企业,季度报,报生产经营所得,是收入不含税金额,征收方式是核定征收,能准确的计算收入,1-6月开票大概10万,这个季度7-9要准备开普票110万,这个季度要交多少增值税和所得税
我们是小规模企业,比如上个季度开了28万票,成本有22万,企业所得税怎么计算,怎么交呢
小规模劳务公司,开了100万3个点的专票,如果没有进项票,要交多少增值税,多少企业所得税,怎么算
老师,麻烦问一下呗,单位有进销存系统里配送有不用收钱过票的费用。是采购那边做订单,库房就直接入库了,说要不然还得倒库,他们就直接开出去了。我这边财务做账得怎么做呀,用入到财务账上吗,这不收钱的得怎么做账呀
老师我开进的发票来冲23年咱估,做账就应该做这个季度是吧
请问老师合伙企业用某一个人的股东的溢价转增股本 需要代扣代缴个税么
老师你好,这是给员工买的月饼分录,但是没得领取月饼的清单,这样走分录有影响不? 借:管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬——员工福利费 借:应付职工薪酬——员工福利费 贷:银行存款
老师往来款怎么入账?
老师:我是是单位国庆期间请一些个人摊位摆摊一部分是我们补贴个人的收入,还有一部分是活动客户去他们摊位买东西给的优惠券,这两种怎么入账?
请问老师上月暂估的劳务费100万钱已付,这个月发票开进来80万剩余20万没发票,该怎么做账,上月借成本贷其他应付款暂估款100,这个月重新入账那剩余20万放哪里?虽然发票开进来80万但20万也要入账做成本费用,如果冲红掉上月只能入账80万成本费用也不对
9月的收入里客户打款给公司10000元,另一部分5000元没有直接打款给公司,客户直接打给了供货的厂家了,算是预付的货款,这样我做收入分录的时候要怎么记录呢
例如申报上月增值税时,上月没有销项税,但是有异常发票要做进项税额转出,这个进项税额转出的税可以用库存的进项和留底税抵扣吗?
老师,我给挂靠方结算金额是100万(含甲供罚款),扣完税金管理费后付给他们是95万 对方开95万的发票。但是这个95里面我要给他扣罚款,对方不让扣,所以就全额付款95万,然后就让对方转过来罚款了,这部分转过来的咋做呢,先做我和挂靠方的这部分账
这个计算税的怎么算 开票开的是服务票
对了,您既然是个人独资企业应该不征收企业所得税,才对啊?您怎么还整收企业所得税呢?
我的有限责任公司自然人独资
那就是一人有限责任公司了,对吗?
对的,那计算方法是多少 怎么才能合理避税
暂估费用 应该估多少合适 下个季度可能还需要开满30万
季度所得税预缴就是根据利润表的利润总额申报的,您把成本和费用加大一些,就会使利润总额降下来的。
开出去39万的票 就要找39万的进项回来吗 ,是还需要交超出去39的增值税 1个点吗
不是这样理解的,您公司是小规模纳税人是不能抵扣进项税额的,所以开出的39万都是要交纳增值税的。
那我还需要交企业所得税吗
而且不能增值税专票啊
那我还需要交企业所得税吗---如果有正数的利润总额就需要预缴企业所得税的。 而且不能增值税专票啊---小规模纳税人是可以开具专票。
能开增值税专用发票? 现在不是有政策福利吗
现在小规模纳税人可以开具专票的,可以按1%或3%