你好 接着前面账做 期初数据是他们给的科目余额汇总表 录入 用账上出的报表数据 填写着相申报表

老师,我们接手一家转让的建筑公司,这个公司是去年3月份成立的,他们以前没有经济业务发生业务就没有建账,没有科目余额表,期初建账数据要以我们现在的数据为准吗? 我们接手的几个月也没有经济业务发生,这个月去税务局零申报了企业所得税,增值税,附加税,他们在4月份申报了今年1到3月份的财务报表,4到6月的未申报,我在10月份补报4到6月份和申报7到9月份的财务报表时,是按照他们以前的数据申报还是零申报?
老师我从外账公司接账回来,初始数据是按照他们提供的科目余额表入的,8月接回来,现在报所得税打出的利润表本月数跟本年累计数是一致的,这样对吗
老师我们接外账回来自己做期初数据是他们给的科目余额汇总表数据,我们生成报表报企业所得税用修改报表吗,还是电脑生成的报表就可以直接报税
中途接手了一个公司,按照对方交接过来的科目余额表录入了期初数据生成了新的账套,生成的资产负债表,个别科目数据期初与对方之前的期初不一致,这种情况要怎么办?报税的时候,我可以修改对方之前申报的期初数吗?
你好,请问企业所得税的数据可以先不填实数,年终汇算清缴再填吗?然后报表是可以直接0申报吗?我看我们公司的账给代理记账做的就是这样子的。
银行用开票吗?都有什么业务要开票
关联公司之前的往来挂账太大,怎么去调平
请董孝彬老师帮忙回答 使用权资产确认的递延所得税负债以及租赁负债确认的递延所得税资产,我想问,1⃣️这两个将来是什么时候能转回或者是要交给税局?2⃣️税局认可的租金,会计是借:租赁负债-租赁付款额 贷:银行存款,税上当年直接纳税调减,那这个租金要确认递延所得税吗?要的话是确认哪个递延呀?怎么去理解呢?
请问老师,运输公司,购买车辆的折旧费,入到哪个科目
董老师,在线吗?有问题想咨询您~
这个回单按照这个会计分录怎么填
老师,受益人备案显示已经备案,还要填吗
税务注册,变更,注销的网站和需要准备的资料有哪些,河南荥阳的
老师,如果公司有银行贷款,我应该放到这个表里的哪个科目?
老师 机器设备折旧是十年 那专用设备折旧多少年
可是我的报表年初数跟期末数是一样的
老师这样的表对吗,我的利润表本年累计,跟本月数一样,
您好 如果您本期没有发生业务,就是期初和期末数一样, 这需要看您实际情况
本期发生了,但是我是刚接回来的数据,生成报表,期初数据跟期末是一样的,因为以前数据是包给外账的
你好 那就是做错了 可以让对方更正为正确的再接手这个账 或者您自己更正处理
老师可能我表达有错,我意思是我生成的只有本期数据,但是对方年初数据我是没有的
你好 因为您是按着前面账往下做,所以只录入最后一期的科目余额表的金额 你想什么都有就从1月开始做账 把年初数据都录入就可以了
那如果我不从,现在报表要改吗,我能按这个报表报所得税跟利润表吗
你好 以前的报表没有错不改 您接收做账就是做完账正常出报表
你好 如果 您现在报税就按前面做账出的报表 数据 填写申报