你好 接着前面账做 期初数据是他们给的科目余额汇总表 录入 用账上出的报表数据 填写着相申报表
发生福利费是怎么做账? 第一种: 借:管理费用/销售费用—福利费 贷:银行存款 第二种: 借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款
房产的在建工程转成固定资产,账面上但还没有全部竣工验收是不是就要交房产税
老师,您好!我想问下,试算平衡表哪里出问题,需要怎么做,能让期末余额相同?其他数据已确认,没问题!
老师,小企业会计准则下融资租赁购入固定资产该如何做账,每期支付租金对方给提供专票,税金该如何做?
老师您好,我开服务发票结转什么成本
个体工商户不开通公户,可以开通社保交社保吗
上一年度其他应收款错记管理费,本期如何帐务处理
老师,请问这个考什么?B为什么不对
在做2024所得税汇算清缴时,全年取得发票金额是1025万,存货增加额是303万,成本费用的金额是921万,计税金额是1025万减去303万等于722万 此金额722万与成本费用921万存在199万差异,系统因此判定为存在白条入账,那199万中包括归集到成本中的制造费用的工资,租金,折旧不呢
关于国家税务总局令第43号文中讲到的转让不动产和无形资产的解释 小规模升为一般纳税人
可是我的报表年初数跟期末数是一样的
老师这样的表对吗,我的利润表本年累计,跟本月数一样,
您好 如果您本期没有发生业务,就是期初和期末数一样, 这需要看您实际情况
本期发生了,但是我是刚接回来的数据,生成报表,期初数据跟期末是一样的,因为以前数据是包给外账的
你好 那就是做错了 可以让对方更正为正确的再接手这个账 或者您自己更正处理
老师可能我表达有错,我意思是我生成的只有本期数据,但是对方年初数据我是没有的
你好 因为您是按着前面账往下做,所以只录入最后一期的科目余额表的金额 你想什么都有就从1月开始做账 把年初数据都录入就可以了
那如果我不从,现在报表要改吗,我能按这个报表报所得税跟利润表吗
你好 以前的报表没有错不改 您接收做账就是做完账正常出报表
你好 如果 您现在报税就按前面做账出的报表 数据 填写申报