你好 下个月申报可以加上

老师,9月份单独发放了过节费每人500元,报个人所得税忘记把这500元加上了,该怎么处理呢
老师你好,社保返回的每位参保员工500元,在2022年12月收到了,我做了营业外收入。现在单位准备发放给个人,我应该怎么做账务处理呢?具体怎么做
昨天5月31日收到职工向单位转账的个人所得税500元,单位也于5月31日帮员工在电子端代扣代缴了税款500元,但报表5月27日就已上报,请问这2笔账一收一付该如何做未达呢?余额调节表应该怎么填呀?
老师,您好!已经离职了的人员公司搞忘记在公积金账户上除名,给这位已离职的人员多缴了一个月公积金500元,因为已经离职,公司也不在发工资,那这笔500元支出该怎么做账务处理啊?
老师你好,咨询下分录上的问题,就是借款现金福利费,分录发放我做了借销售费用-工资 500 销售费用-福利费500 贷现金1000,但是在发放9月份工资时候发现25.2月份工资单上没有减去个人应该承担的500,因为这个福利1000是个人承担500,公司承担500,然后我就在9月份工资上扣了3000元,可是我25.2月账上是已经做了1000了,我如何平这个实际是3000元的账呢?一个春节,一个中秋,一个端午,但是春节我发现账已经做了,但是工资上没有减少这个500,现在分录不会调整了,
老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
你好,客户是一般纳税人,销售空调并负责安装调试,怎么开票才能更省
请老师给一个,开局不动产发票后,结转收入税金的会计分录
出口发票没回来,发票回来了暂估库存多了怎么办,
老师,我想问下计算店铺的盈亏情况,比如我们有推广费,我们的roi要达到多少才能盈利,计算公式是什么呢?
老师,小公司推广费每月金额大有没有税务风险
老师,员工申请人才住房补贴,然后到公司账上了,要转给员工怎么做分录
好的,申报的总金额必须与发放工资的总金额一致吗?上个月申报的时候有个不用缴税的,工资4000的,漏报了
你好是的,需要一支。
那我漏了这笔不用缴税的怎么处理呢
一样做账,只不过是你申报的时候合并在一块儿。
嗯, 做账是没问题, 就是个税漏报了, 下个月需要也加上吗? 工资5000 以下的
还是说上个月漏报不用缴税的暂且就不处理了,以后注意就行呢
你好 是的 可以的需要加上
如果加上的话, 比如说9月份工资 4000,10月份工资4000, 我如果单独月份报就不需要缴税, 但是10月合并报就要缴税了吗?
不需要 按年累计申报不需要缴纳
好的 ,谢谢老师
不用客气的 工作愉快哦