你好 借银行存款贷预收账款
老师,退给客户的货款没有开发票,对公退的,怎么做分录啊
老师收到一笔货款没有开票,可能要退给客户,这个怎么做分录呢!
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ,钱已经付了,但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
老师,我要退客户一笔货款2500元,退款手续费5元 这笔分录要怎么做
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
老师,请问注销了的公司,还会有风险?或者注销多久才真正没风险?
收到租赁首期款该怎么做账?
老师,请问个体户核定定期定额征收方式,需要像查账征收那样在网上申报?
到时候退了就借预收贷银行
你好 是的 这么么做的
结转成本是每个月必须结转吗?
不是 有收入的那个月才可以
比如我销售这款产品这个收入到账了才结转是不
你好 你确认了收入就可以结转
款项还有一部分没有到也可以结转吗?
可以 只要做了收入的可以
郭老师7月销售的产品,然后我们7月开了销项票但是进项票9月才给我们这个怎么做呢!
七月份借库存商品贷应付帐款 借主营业务成本贷库存商品
九月份借应付帐款贷库存商品 借主营业务成本负数贷库存商品负数 借库存商品贷应付帐款 借主营业务成本贷库存商品
但是货款我们10才打给对方公司
货款9月打的
郭老师是这样不
你好 分录可以这么做的
这样是对的吗?
是的 你好 对的 可以的