您好,是需要分开处理,方便后期核对。
老师,我们餐饮酒店现在享受免税政策,1-4月做账的时候,专票我做了进项税额,但是专票我一直还没有做认证,那我是不是不用进项税额转出,把已做账的进项税额用负数冲减出来,价税合计到响应的业务里做费用这类的
老师您好,我增值税专票已经认证了,我记账的时候直接把进项税额做在费用里面,没有走进项税额转出这一步,这样记账可以吗?
老师,您好,我平时做账都是把进项先放到待认证进项里,然后月末在转出到进项里,在结转到未交增值税里,6月的账,有一笔专票零星材料漏记了,但是又在抵扣的时候把它给用了,而且忘记把6月待认证进项转出到进行里了,请问我7月的账应该怎么补救呀
增值税款已经扣过了 出了一个问题, 就是8月份有一张发票忘记认证了。 进项税额已经转出了, 账也做了进项税额转出了, 我们的进项发票现在比较充足。所以忘记认证了那张发票了, 但是我填报表的时候把那张发票又转出了
发票勾选认证的时候选择的退税不抵扣,在货品入库的时候税额说入在待认证进项税额里面,勾选之后可以直接做借:问在账务上可以不抵扣的发票在待抵扣认证的科目里面,可以直接做借:应交增值税-进项税额转出贷:应交税费-待认证进项税额吗?
小规模纳税人4月份收到成本发票入了1季度的账,因为是刚成立公司发票存在滞后性,已经入了之前账,现在7月份发现对方把发票充红了,现在怎么处理
老师,购销商品没有签订合同,需要缴纳印花税么?
老师你好:其他综合收益不用结转
厂长和主任的工资应该算在制造费用还是管理费用呢
我说的嘛,电子税务局,我查了一下1~3季度的现金流量表,前会计没有填写任何数据都是0,他只报了第一季度的资产负债表和利润表,那我这个第2季度现金流量表也都不填行吧?第2季度我只报送资产负债表和利润表,可以吧?
一般纳税人,月销售额不超十万元,城建税不免征,教育费附加税免征,免征的教育费附加税需要怎么记账呢?
公司6月份给我缴社医保,那么我个人部分是扣6月份领5月份的工资里还是7月份领6月份的工资呢
她在别的地方买了灵活就业的社保,拿还能再我公司申报工资吗
住宿费专票可以抵扣吗?
个独企业申报经营所得,本月盈利听多,可以弥补以前年度亏损5年的,那么弥补以前年度亏损的数据来自前5年汇算清缴里的数据吗?