您好 按月暂估入账 借:管理费用-租赁费 2000 贷:其他应付款-暂估 2000 按季付款 借:其他应付款 6000 贷:银行存款 6000 年末开具发票 借:其他应付款-暂估 24000 贷:其他应付款 24000
我们公司办公室是租用的民房。一月2000元房租,每季度预付。年底开票,如何进行账务处理。
老师好,7月支付6月的办公场地房租费用,6月份的账务处理需要计提房租吗?如何进行账务处理?7月收到6月的账单且已支付,但是没有发票,如何进行账务处理?
考试,我们租厂房是每季度付一次款,假设租金每月10万元,每季度30万元。开5%的增值税专票。那按新租赁准则如何账务处理啊。
老师,我们租厂房是每季度付一次款,假设租金每月10万元,每季度30万元。开5%的增值税专票。那按新租赁准则如何账务处理啊。
老师,我们预付了1年的房租,票房东年底会开给我们,我之前付房租时,借:预付账款-某公司 贷:银行存款,每月摊销时借:管理费用-房租 贷预付账款-某公司,等到年底发票(普票)到时,放票附到哪个凭证后合适啊?
老师,我们同一个设备当时入账分成了两个固定资产入账,现在合并的话分录要怎么做
老师,,公司法人社保迁到别的公司了,这个法人在本公司可以不做工资了吗?
给车保险,发票金额4200,备注栏车船税420,银行存款实付金额4620,做账分录怎么写
你好,老师,出口退税企业,7月报关两票,7月原材料票只到一部分,8月申报退税申报一票,成本核算时只核算申报退税这一票成本,是这样吗。
老师:公司报销费用,款已银行支付,发票没有,我应该挂哪个会计科目好?
老师,请问增值税发票抵扣勾选完,是这个月进行统计确认,还是下个月报税前进行统计确认?
老师,每个月的增值税交多少啊,老师的企业按什么算的 增值税税负率吗?
什么样的借款合同需要计提印花税
老师 问下 我们的供应商出差去现场给机器人补漆的差旅费 我们可以直接打给他吗
请问个人借给公司的钱,没有利息,签了协议,这个要交印花税吗
我们是在开办期,我都是直接在付款的时候做的 借预付账款 贷银行存款
那计入管理费用-开办费科目 每个月都有发生 应该暂估先入账
年底开票,直接 借管理费用_开办费 贷预付账款 这样可以吗
根据权责发生制原则 按发生当期计入费用比较合适
我今年的都是这样做的,怎么处理好啊
今年都是这样做的 已经今年快结束了 就这样做好了 明年改一下
可以这样做吗?这样做没什么问题吧
这样做的话 季度利润会多一点
因为我们是每个季度先付款, 借预付账款 贷银行存款 也不好暂估
我们都是费用,还没有利润
那 这样的话 可以的哈