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我们公司办公室是租用的民房。一月2000元房租,每季度预付。年底开票,如何进行账务处理。

2020-10-15 22:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-15 22:32

您好 按月暂估入账 借:管理费用-租赁费 2000 贷:其他应付款-暂估 2000 按季付款 借:其他应付款 6000 贷:银行存款 6000 年末开具发票 借:其他应付款-暂估 24000 贷:其他应付款 24000

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快账用户7205 追问 2020-10-15 22:38

我们是在开办期,我都是直接在付款的时候做的 借预付账款 贷银行存款

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齐红老师 解答 2020-10-15 22:39

那计入管理费用-开办费科目 每个月都有发生 应该暂估先入账

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快账用户7205 追问 2020-10-15 22:39

年底开票,直接 借管理费用_开办费 贷预付账款 这样可以吗

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齐红老师 解答 2020-10-15 22:39

根据权责发生制原则 按发生当期计入费用比较合适

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快账用户7205 追问 2020-10-15 22:40

我今年的都是这样做的,怎么处理好啊

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齐红老师 解答 2020-10-16 07:01

今年都是这样做的 已经今年快结束了 就这样做好了 明年改一下

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快账用户7205 追问 2020-10-16 07:11

可以这样做吗?这样做没什么问题吧

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齐红老师 解答 2020-10-16 07:12

这样做的话 季度利润会多一点

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快账用户7205 追问 2020-10-16 07:12

因为我们是每个季度先付款, 借预付账款 贷银行存款 也不好暂估

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快账用户7205 追问 2020-10-16 07:13

我们都是费用,还没有利润

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齐红老师 解答 2020-10-16 07:14

那 这样的话 可以的哈

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