您好 按月暂估入账 借:管理费用-租赁费 2000 贷:其他应付款-暂估 2000 按季付款 借:其他应付款 6000 贷:银行存款 6000 年末开具发票 借:其他应付款-暂估 24000 贷:其他应付款 24000

老师个体户第四季度开票金额30万了 我现在作废2季度开的发票 金额能冲减我本季度30万吗
公司可以租赁两辆私车吗?
老师好!我们领导往公户转,只要是写投资款的就进实收资本嘛?他每次给公户转账的时候都金额很少的转。
老师您好,请问下我们要购买一家公司,但是账上有几百万的固定资产,其实就只有一个机器给我们了,老师,像这种正常的处理这个账的做法是什么?
老师你好:新成立的公司股东还没有实缴:如果产生了利润可以分配股利吗?
老师,电商的包材怎么处理的?如果公司用的是聚水潭,比如购入后能入系统吗?如果不入系统,平时消耗了怎么出账?怎么分配到每个店铺里?
老师做销售的三年了都没有开过单这正常吗?
老师,卖钢琴的收到服务费应该入哪个科目
仓库入库,一般纳税人和小规模纳税人,分别是含税价入库还是不含税价入库
老师好!往来款项清理后一些账务实际没有挂账,而账簿上有余额,该怎么处理
我们是在开办期,我都是直接在付款的时候做的 借预付账款 贷银行存款
那计入管理费用-开办费科目 每个月都有发生 应该暂估先入账
年底开票,直接 借管理费用_开办费 贷预付账款 这样可以吗
根据权责发生制原则 按发生当期计入费用比较合适
我今年的都是这样做的,怎么处理好啊
今年都是这样做的 已经今年快结束了 就这样做好了 明年改一下
可以这样做吗?这样做没什么问题吧
这样做的话 季度利润会多一点
因为我们是每个季度先付款, 借预付账款 贷银行存款 也不好暂估
我们都是费用,还没有利润
那 这样的话 可以的哈