您好 按月暂估入账 借:管理费用-租赁费 2000 贷:其他应付款-暂估 2000 按季付款 借:其他应付款 6000 贷:银行存款 6000 年末开具发票 借:其他应付款-暂估 24000 贷:其他应付款 24000

我们公司办公室是租用的民房。一月2000元房租,每季度预付。年底开票,如何进行账务处理。
老师好,7月支付6月的办公场地房租费用,6月份的账务处理需要计提房租吗?如何进行账务处理?7月收到6月的账单且已支付,但是没有发票,如何进行账务处理?
考试,我们租厂房是每季度付一次款,假设租金每月10万元,每季度30万元。开5%的增值税专票。那按新租赁准则如何账务处理啊。
老师,我们租厂房是每季度付一次款,假设租金每月10万元,每季度30万元。开5%的增值税专票。那按新租赁准则如何账务处理啊。
老师,我们预付了1年的房租,票房东年底会开给我们,我之前付房租时,借:预付账款-某公司 贷:银行存款,每月摊销时借:管理费用-房租 贷预付账款-某公司,等到年底发票(普票)到时,放票附到哪个凭证后合适啊?
个税手续费返还是计入到营业外收入吗
老师,金融服务*担保费专票可以抵扣吗?金融服务*留购价款记什么科目
请问老师,公司的桌椅不要了,当时记的固定资产,那么转入营业外支出后,进项税额还需要转出吗?
我们是一家私人医院,有很多自费病人出院结算的时候,会减免部分金额,请问收入是按实际收到的金额确认收入,还是按总费用,如果按总费用,减免的金额是坏账损失还是计入费用,如果按实际收到的又怕税务不同意,说是有漏报收入嫌疑,咨询一下
老师好,1月工资申报是不是申报的12月份的工资呢
老师,你帮我看下一这个他说的加税点就是开1060金额的发票,税率开13%吗?
老师你好!序时账簿是指凭证明细吗?还是别的呢?
转出未交增值税有借方余额怎么平掉
老师,报销酒可以吗?
发票扫脸认证时间现在根据什么来进行认定呢,我之前可以半年扫脸的,现在只可以24小时了
我们是在开办期,我都是直接在付款的时候做的 借预付账款 贷银行存款
那计入管理费用-开办费科目 每个月都有发生 应该暂估先入账
年底开票,直接 借管理费用_开办费 贷预付账款 这样可以吗
根据权责发生制原则 按发生当期计入费用比较合适
我今年的都是这样做的,怎么处理好啊
今年都是这样做的 已经今年快结束了 就这样做好了 明年改一下
可以这样做吗?这样做没什么问题吧
这样做的话 季度利润会多一点
因为我们是每个季度先付款, 借预付账款 贷银行存款 也不好暂估
我们都是费用,还没有利润
那 这样的话 可以的哈