8.5是捐赠给贫困山区的资产视同销售
1、账上已经做了转出的进项,但是发票平台上忘记了认证,所以还可以勾选为抵扣,还能抵扣吗?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻烦了,直接勾选不抵扣会不会好点? 2、勾选为不抵扣的专票,但是我账上也做了进项转出,会不会有什么影响?而且还是好几个月前的事了 3、我有几张专票,本来是可以加计抵减的,但是我勾选认证之后在账里做了转出,没有抵扣,申报表也是转出了。可是税管员打给我说还有未抵扣的加计抵减额。而且税管员说的加计抵减额,还有我转出的那个竟然对得上,为什么会这样呢?我要怎么办?
老师1.这式子里边的+8.5是什么?是接受捐赠6.5吗?如果是的话,应该是减呀,为什么要加上呢?2.企业接受捐赠附带发票的,企业可以做进项税额抵扣吗?
老师,接受非股东单位捐赠原材料一批,取得增值税专用发票注明金额 5万元,进项税额 0.65万。这笔业务贷方可以做资本公积吗,或者正确的应该如何做分录,完整的分录是什么
【举一反三】某公司2017年10月份接受捐赠的设备一台,取得增值税专用发票,注明该设备价值10万元;发生运费1万元,取得运输企业开具的增值税专用发票,均未做账务处理。(假设:直线法,预计年限10年) 调增会计利润=(10+1.7)-(10+1)÷120×2=11.52 (万元) 调增应纳税所得额=同上 增值税进项税额=1.7+1×11%=1.81(万元) 请问老师,调增会计利润为什么不是=(10+1.7+1)-(10+1)÷120×2=11.52 (万元) ,为什么不加运费1.09万元 要减10+1
老师,我接手公司是生产出口外加一些内销企业,现在有两个问题,1、就是税局管理员说我公司的免抵税额太低了,这个我该如何解释,2、由于有一部分的报关单跟提单对不上,所以导致我要做免税转出,然后做进项转出?这个是为什么呢
有关工资薪金问题,基本工资3000岗位500交通补贴500话费补贴300减掉请假100合计4200.问1.个税申报是按4200申报吧?2.社保缴费基数是按3000吧?公积金缴费基数按多少?
对方客户不付款 沟通完 对方客户经理自己垫付 后期他们公司打款了再让我们打款给他个人 这怎么操作有什么风险 怎样操作比较合规
公户没有接手银行承兑的功能,可以直接去银行开通吗
老师,核对账目的时候,发现把保洁2月份工资多计提了一遍,我是否可以现在红冲掉?
一般纳税人代加工烘干开发票的税率是几个点
老师好,中级会计师证书有含金量嘛?好找工作不?
老师 公司租房是不是来发票才能摊销 公司租车也一样吧
有一笔货款发票收到了,计入成本了,但是部分货款不是对公户付的款,这个怎么记呢,可以冲其他应付款吗 这个应付账款
老师,我们是建筑公司,跨区项目工地上工人在外面餐馆吃饭的餐费,住宿费,记入工程施工一间接费,还过应付职工薪酬一褔利费不呢?我们一般都是工期在一个月左右,不会住项目上。
老师下午好!想问下暂估入账这个科目挂账的时候:借:原材料,贷:应付账款-原材料暂估入库,还是贷:应付账款-供应商名称暂估入库
可以的,接受捐赠的发票是可以抵扣的
老师,麻烦说详细点,这里从哪能看出来是视同销售呢?这里只说是接受捐赠了,没有说是把接受捐赠的资产处理了
这个是捐赠哦,通过常规渠道捐赠
150/(1+6%)×6%=8.49万?是这么算吗?
对的,税率没有问题就是正确的