(全年的不含税销售额*2%)*适用税率-前期已缴纳税款

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    10月份报企业所得税时,成本不够,是按9月份以前的所得额去缴纳所得税呢,还是可以缴纳一部分(收入已是全年的数据,成本10月到12月份还有)如果现在缴纳全部的所得税,4季度成本入账,汇算清缴的时候是否要办理退税
老师,现在需要报7-9月份所得税,那么我在9月份的账务中是不是就计提7-9月份所得税,做这样一笔分录呢,借所得税费用,贷应交税费应交所得税。 10月份交的时候借应交税费应交所得税,贷银行存款,是这样吗,但是现在是预交,也这么这么做吗。那等到汇算清缴如果再补税怎么做呢
老师好 核定征收企业所得税是怎么交的呢? 比如现在是10月份 申报7-9月份的 是不是 全年的不含税销售额*2%-前期已缴纳税款 就是本钱应缴纳的呢?
老师,1月份征期申报缴纳的是2020年12月的增值税税款,我现在2月份申报的是2021年1月的,在申报时增值税主表第25行期初未缴税额和27行本期已缴税额、30行本期应缴上期税额本月数和本年累计那都有数,是12月税款的数。我现在不是申报2021年的嘛,还会有2020年的数吗?这点不太明白
请问老师,2022年企业所得税汇算清缴缴纳10万增值税,2023年9月补交80万,2023年11月份发现发票不合规,又要覆盖申报,但是覆盖申报完毕发现,已缴纳所得税的金额10元,而不是90万。
                个人收入6000,个人所得税税款的计算公式? 个人收入9000,个人所得税税款的计算公式?
老师。长期待摊费用-公园维修款,这个怎么分摊啊
老师,请问旅游行业差额征税,扣除的成本部分,不取得发票可以吗?
老师,问下其他应收款和其他应付款同个公司,合并用一个科目,摘要怎么写
小规模,酒店,对外转租了闲置楼层,酒店整栋楼的水 电 费物业费都是交给酒店的上游公司(酒店场地也是租赁的上游的(),承租人给我们要发票怎么处理?
出口商贸企业也有内销,取得的运输或其他费用发票可以抵扣吗,如果和出口退税的那单的运费开到一起不能区分能抵扣吗
物业公司制作的物业服务中心标牌应该入什么会计科目?
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老师请问一下,给经济合作社支付了八万的渣土消纳费,对方给开发票吗?
个人可以开机械租赁专票吗
全年的不含税销售额*8%*25%吧?
你要是符合小微企业就是5%或10%
5%或10%是得等汇算清缴的时候有是不是呢老师 现在交是不是直接*2%预缴?
不是的,预缴时你是小微就可以享受,你2%税率怎么来的