您好 请问出货的时候分录怎么写的
老师我公司购进石灰石,付款的时候都被我挂在预付账款下面了,现在我收到对方开的收据我要怎么来冲这笔账,好像怎么冲都不对
老师,麻烦问下,我们公司内账,期初挂了预收账款,后面出货的时候没有冲减预收款,现在要怎么调给调平了呀?
老师,麻烦问下,我们公司以前请的代账会计做账,没有专门的会计,前年的时候我们有了自己的专门会计,然后上了财务软件,我想请问下,在财务软件期初的时候我们少记了一个单位的预收货款,请问今年对账发现了,我应该怎么做账
老师,我们公司收到一笔货款,不确定后期给开不开票,在不设预付款的前提下,现在怎么做账,后期在确认无票后,或者开了票后,又怎么做账,三笔分录麻烦老师指导
老师,我们给会计公司付款付一年的,然后保险公司给我们开了发票,我在当月全入成本了,后期我们人员减少,保险公司给我们退费,但是没有红冲发票,后期我们增人先打款后开发票,我付款和收到退款的时候钱都记到了预付账款里,现在和保险公司业务终止了,预付账款贷方有金额,这账该怎么平呢?
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
出货的时候直接就挂到了应收款里面了
借:预收账款 贷:应收账款 做分录调整
出货的时候的分录是借:应收账款 贷:主营业务收入
做上面分录调整就好了
好的,谢谢老师。
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
老师,再麻烦问一下,员工个人承担的社保费用,分录应该怎么做呀?我看之前会计做的账,都是每个月银行扣款的时候都是全部记到了社保费用里面。
个人承担的部分,都是发工资的时候扣除的,我觉得个人部分都是可以收回来的,不应该再记入到社保费用里面来了吧。
是的 包含在工资里面计提 上交的时候计入其他应收款 发放工资的时候扣回 冲减其他应收款