你好!这个计入到预收账款科目。 产生的费用可以计入工程施工—合同成本—人工费、材料费等。
您好老师,我是一家装饰公司,我们承接家装,每个装修工程签单后开工前就会收取30%的工程款,那我收取的工程款用什么科目?产生的费用用什么科目?完工后一起算成本,核算利润。
老师们,我们2021年的账结完后,我测算业务招待费和福利费是超标了,我们是工程项目建筑装饰装修行业,公司的组织架构是有办公室人员和工程部的的,我做账时把办公室人员工资做到管理费用—工资里了,工程部的人员工资做到了“工程施工—合同成本—人工费”,那么我要测算这个工资比例是按照应付职工薪酬这个科目计算还是只按照“管理费用—工资”这个科目的计算呢?
您好老师,我们是专用设备制造业,生产和安装,可以开9和13的专票。我们定做的设备是在客户工地直接生产安装,工期最长得一年的时间才能完工。客户与我们约定的付款方式是按工程施工进度付款,付款的同时开发票,最后有一部分质保金得验收后一年付。现在初期建帐,我是按工业的生产成本和制造费用设科目,还是按照建筑的合同履约成本和工程结算设科目呢?内帐
老师中午好啊,我想咨询你个问题。就是我们公司主要是空调设备的销售及安装(有家装也有工装),用到的会计科目都是主营业务收入,主营业务成本,但是最近我们接了几个建筑项目(如学校食堂装修),那针对这些的收入与成本会计科目可以用原来的吗?还是要改成建筑企业用的科目如工程施工,合同结算。
老师,你好,我想问下,所得税费用这个科目统计的是当月的应交所得税金额吗?
老师,我们公司卖红酒的,经常发快递,这次买了一千元的纸箱怎么做分录啊?
老师你好,我司去年有一批生产设备卖出去了设备当时就搬走了,当时收到了部分款项,因为还差点钱没收到 所以一直没有开票没确认收入,这部分设备从去年到现在每个月都在计提折旧,今年8月份开票了,我该怎么做账?去年从卖出时折旧的费用在8月份做账时要怎么处理?8月份计提折旧是不是不能再计提已经卖出去的设备了
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师:一固定资产原值为17590元,已折旧14775.6元,净残值为1759元,净值是2814.4元。现把此固定资产处理,卖了1500元。那么,这笔业务怎么写分录?共需要写几笔业务就完整了?请老师指教!
你好老师,离职经济补偿怎么计算啊?需要申报个税吗,如何申报个税
现在有电子发票了是不是进项抵扣可以不用打印出来留底了呀?
老师,通行费是专票和普票都可以低吗?要填在A栏,还是9b
个税是每月按累计预交,然后年末按总的报酬金额来计算嘛,要是本月达到了14.4万元,那我下月工资是不是要按20%来缴纳个税了
麻烦图片这个老师说下谢谢
刘老师,那只要是同一个工程,在完工前收到的工程款,我可以一直用预收账款,已预到底,等工程完工后再一起结账是吧?可之前他们让我用应收,我觉得工程有很多不确定因素,不能着急确认收入。老师我这种做法对吗?
你好!如果严格来说是应该按完工程度确认收入和成本了。
谢谢老师!
你好!不用客气的了。