你好,没有实际退给你们钱吧,可以留抵以后月份。
开具负数发票多缴的,然后退回来,这个怎么做分录,五月份计提了,,然后资产负债表表的应交税费,这个科目为负数,然后退回家怎么做分录,分录做完后资产负债表的应交税费,是否为零
开具负数发票多缴的,然后退回来,这个怎么做分录,今年五月申请的,五月报表就是负数,七月申报纳税也是负数,一直是负数可以吗
9月开了一张10万的专票,10月份也交了税费,可是客户把货退了、也把票退了回来、我就红冲了该发票、到了2022年一月份要报税时,增值税申报表的金额是负数,税额也是负数,我该怎么申报好
四月份收到退回的六税两费减半的税款,做完分录以后,利润表税金及附加是负数,季度的利润表税金也是负数,负数不能申报怎么办?
现在怎么办老师?本月做未开票收入申报正数321000元,把这个负数冲平?然后和本月实际开票数一起申报,那就申报67万多的收入,是吗
20×6年3月5日,甲公司开工建设一栋办公大楼,工期预计为1.5年。为筹集办公大楼后续建设所需要的资金,甲公司于20×7年1月1日向银行专门借款5 000万元,借款期限为2年,年利率为 7%(与实际利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用专门借款分别支付工程进度款 2 000万元、1 500万元、1 500万元。借款资金闲置期间专门用于短期理财,共获得理财收益60万元。办公大楼于20×7年10月1日完工,达到预定可使用状态。 不考虑其他因素,甲公司20×7年度应予资本化的利息金额是( )。 A.202.50万元 B.262.50万元 C.290.00万元 D.350.00万元 这题资本化开始的期间是从1月1日开始,还是4月1日开始
一般纳税人公司开具饭店用餐发票,普票,请问入差旅费还是业务招待费?
请问老师2024年7月升为一般纳税人,2024年6月份之前开的发票可以抵扣吗?
个体户,月开票未超过10万,为什么会有3000多的税费
老师您好,还用更正24年4季度的财务报表吗?利润结转这是13W-6420差额吗?有个会计这样说,我理解不了,不知道对错
请问我支付了个人一次性劳务报酬3900元,申报工资时也申报了3900元,需要代扣代缴个人所得税620元,请问如何写分录呢
外聘直播老师的住宿费计入什么费用
老师好,去年暂估发票五万,今年已经汇算清缴了,今年才回发票,日期是本月的,这个怎么红冲去年的暂估费用
本月买的货物,下个月收到发票,本月又付款了,怎么入账,借库存商品,贷应付账款暂估, 借预付账款,贷银行存款
老师好!老板买了金条开发票让我入账,怎么做?
六月份退回来了
你好!你们实际收到钱了?那就不可以是负数了,除非进项税大于销项税,方便的话把申报表截图过来看一下。
我们是小规模纳税人呢
这个是7月初申报纳税的
你好,如果收到退税的话,原分录冲回不要再出现负数了。
就是年初数是负数,但是期末是零,这个应该就没有关系了吧
你好,是的,这样是没有关系的。