同学你好 可以用的哦
老师,请问一下,我们公司有一个项目在建,其中劳务是分包给劳务公司的,但是收到他们开的票是人力资源劳务5个点的发票,请问这个票可以用吗?
,你好!咨询一下你!我们公司的经营范围有“建筑劳务分包”这个项目。我司跟项目公司签订劳务外包协议,我司按排操作员帮项目公司操作建筑机械,我司收项目公司劳务费。现在项目公司要我司开发票给他们,请问我们是开”劳务费“项目的发票给他们吗?还有就是我司是跟这些操作员个人签订劳务合同的,我们不给他们买社保,我们只给工资给他们,请问我们要帮他们报个税吗?如果报这个个税是不是跟平时的工资个税不一样的,要报劳务方面的个税呢?麻烦帮分析一下,谢谢[抱拳]
老师 请问我们是给甲方开的发票是加工费 我们分包给一个建筑劳务公司给我们做 纯人工他给我们开的发票是建筑服务*劳务费 这样可以吗?
老师 请问我是建筑劳务公司 提供了人员做纯劳务 营业执照的一般项目中有人力资源服务 我可以开人力资源服务的发票给甲方吗
老师,请问小规模劳务公司能对劳务公司开具发票吗?我们是小规模劳务公司接了个项目,分包给另外一家劳务公司,对方只对我们开10%的劳务发票,然后由他们公司里的班组人员个人对我们代开发票。请问这样开有问题没?
某工业企业为增值税小规模纳税人,原材料采用计划成本核算,A材料计划成本每吨为20元。本期购进A材料6000吨,收到的增值税专用发票上注明的价款总额为102000元,增值税税额为13260元。另发生运杂费用1400元,途中保险费用359元。原材料运抵企业后验收入库原材料5995吨,运输途中合理损耗5吨。会计分录
【32】12月15日,销售给济南信达汽车配件有限公司铝合金油箱,并开出增值税专用发票(号码:03349236),列明价款90044.25元,增值税额11705.75元。货已发出,收到对方交来金额为81750元的转账支票。(提示:成本结转月末一次进行)写分录,谢谢
老师,我们一个老公司一个新公司,以后老的不用了,在新老公司交替的时候出现了这样一个情况,12月份计提1月公司账是做在新公司名下做的,但是社保扣款的时候从老公司账上扣款的,在发放1月工资的时候,个人社保部分是其他应付款的贷方,是不是要一直挂着了呢,因为交款是在老公司账户交的,实际这个其他应付款个人社保部分已经不存在了,该怎么办呢,不想一直挂账上
w公司2024年2月18日购入一台需要安装的固定资产,不含税的买价20万元,这增值税2.6万元,运输费和保险费6万元,运费保险费增值税5千元,发生安装费1万元,增值税600元,银行存款支付安装人员工资5千元,领用公司库存商品8千元,3月8日设备安装完成,该设备预期使用寿命5年,年限平均计提折旧完成2-4月相关会计分录
J公司每年需要汽车车内装修零部件U零件25000个,如向市场购买,每个零件的进价为35元。该企业的辅助车间还有剩余生产能力可生产这种零件。预计每个零件的生产成本资料如下: 直接材料 20 直接人工 8 变动制造费用 4 单位生产成本 32 固定制造费用 150000 就U零件是自制还是外购,J公司召开了会议。车间主任:我主张自制U零件。公司去年抛弃了生产电动汽车的项目,所以车间还剩下足够的生产能力来生产U零件。 生产经理:我们是有足够的生产能力来生产U零件,但是我们也可以对外加工S零件。据我所知,车间的生产能力是不能同时满足U和S零件生产的。 车间主任:是否需要对外加工S零件,还需要看外界市场反应,并不一定就要加工S零件。况且我们可以先生产S零件,剩余的闲置生产能力我们生产U零件,如果闲置能力不够完全生产U零件的话,我们在考虑剩下的问题。董事长:? 【要求] 任务1:J公司车间现具备生产25000个U零件的能力,且剩余生产能力无其他用途,自制或外购的决策? 任务2:J公司车间具备生产25000件U零件的能力,但剩余生产能力也可用于对外加工S零件,预计S零件的边际贡献为100000元,自制或外购决策? 任务3:企业目前只具备生产20000个U零件的能力,且无其他用途。若再多生产U零件,则需要租入一台设备,年租金为45000元。自制或外购决策额?
我的失业金到账后,我可以报正常薪资税吗
从国外进口一批不需要安装的设备,价值300万元,增值税39万元,关税30万元,运费2万元,全部贷款已支付 请问:该设备的初始入账成本为()元,应计入()账户的借方登记入账
你好老师我不小心把2023年专项扣除作废了,会不会影响2024年的税务减免政策
作业一练习经济业务对会计等式的影响●1、以银行存款支付购入的材料款2000元。 ●2、购进并入库原材料30000元,货款尚未支付。3、取得短期借款9000元,存入银行。 ●4、以银行存款偿还上月的原材料价款6000元。●5、投资人向企业投资40000元存入银行。 ●6、以银行存款偿还所欠供应单位账款5000元。●7、销售企业的商品20000元,货款暂未收到。●8、收到销售单位所欠账款8000元,存入银行。●9、按规定将20000元资本公积转为实收资本。●10、报销公差人员差旅费2000元,已支付。
你好老师,集团让算一个数据叫投入产出比,具体计算方法公式是什么呀?我看是让计算这种1:1.02类似这种形式的,还有每百元投入比预算多多少,这个怎么计算呀?
这个没有影响吗?
按理应该开建筑劳务栏目下的,这样会不会对我们有影响
没事,他们是差额纳税的,对你没影响,如果是专票你抵扣的税 少
开的是专票,老师,而却他们全额开票,我们可以抵扣5个点
就怕到时说我们多抵扣了,一般清包工不是3个点嘛
你们是清包工的吗
嗯,合同是这么签的
那你这个直接计入成本就行了,不用抵扣
就是不能抵扣吗?
对的,这个是不能抵扣的
好的,谢谢老师,老师按合同来说他们是不符合什么?具体我说不上
简易计税的不能抵扣
哦,对哈。那他们应该分开开哈,所以从源头上说他们的发票也是开错了的哟。老师,那像清包工安3个点开专票过来的我们是能抵扣的哈
你们是简易计税的都不能抵扣
如果清包工,对方采用简易计税,我们不能抵扣,那就只能开普票给我们是吗?只能开3个点的普票,不能开3个点的专票,如果能开3个点多专票,那我们也是能抵扣的,可以这样理解吗?
你们简易计税的收到专票不能抵扣,你们如果是一般计税收到专票可以抵扣的
我们自己是一般计税,是劳务公司开给我们的专票,他们应该是简易计税3个点,所以开了3个点的专票给我们,
你们可以抵扣的,这个是看你们自己是什么计税方式
好的,老师,谢谢
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