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#提问#老师,增值税销项税减去进项税成负数了怎么申报啊

2020-10-16 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-16 17:29

你好,增值税销项税减去进项税成负数了,就按进项税额留抵申报就是了 

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快账用户5042 追问 2020-10-16 17:29

老师,那多出的就是作为增值税留底税额吗

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齐红老师 解答 2020-10-16 17:29

你好,是的,是这样的 

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快账用户5042 追问 2020-10-16 17:30

老师,报表怎么填呢

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快账用户5042 追问 2020-10-16 17:30

直接那个多出的就是作为留底税额填写吗

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齐红老师 解答 2020-10-16 17:31

你好,按进项税额,销项税额做相应附表的填写,然后那个多出的就是作为留底税额在增值税申报表的期末留抵税额栏次体现就是了

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你好,增值税销项税减去进项税成负数了,就按进项税额留抵申报就是了 
2020-10-16
您好,这个就是正常填报的情况,只是会形成期末留抵税额了。 感觉您想问的是销售额为负数的情况吧?-这个是需要去税局大厅做申报的。
2020-10-16
你好,销项税减去进项税成负数了,说明有留抵税额,就需要这样做结转分录的 借;应交税费—应交增值税(销项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税),贷;应交税费—应交增值税(进项税额)
2020-06-17
你好您可以少认证点进项税额就可以去交税了,
2021-06-02
你好进项税额销项税额分别按照实际金额填上去,会自动算出留底税额的,报表上会留着以后抵扣
2021-04-18
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