你好,销项税减去进项税成负数了,说明有留抵税额,就需要这样做结转分录的 借;应交税费—应交增值税(销项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税),贷;应交税费—应交增值税(进项税额)
老师;销项税减去进项税成负数了,就不用结转增值税了吧
#提问#老师,增值税销项税减去进项税成负数了怎么申报啊
老师好,本月销项减进项为正数,再减加计扣除就成负数了,还用月末结转吗?
老师,销项➖进项➕进项税额转出➖留底,如果是负数的话,不用交增值税对吧?是不是得出来的这个数,不能➖加计抵减的?不用交增值税就不能享受加计扣除了?
老师,请问增值税三级专栏年末同方向负数结转,进项数据是销项减去转出未交增值 税吗?
老师其他应收款坏账处理会影响利润吗
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老师,如果打印的时候,预览的时候,纸张有第二页的空白的一页,这一页怎么删除不打印?
固定资产编号写着GDDJ是怎么意思?
老师,房地产开发企业,出售土地价格6000,成本8000,需要缴纳哪些税费
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老师好,总公司帮分公司代缴保险,分公司的保险费打给总公司,总公司需要给分公司开票吗?
摘要那里写:结转本月增值税吗?
你好,摘要就是写:结转本月增值税
老师:还是早上那个问题 销项税减去进项税成负数,本月结转之后,下个月要怎么做账?
你好,下个月是销项大于进项还是进项大于销项呢?
第二个月也是销项小于进项
你好,那 就继续这样做分录就是了 借;应交税费—应交增值税(销项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税),贷;应交税费—应交增值税(进项税额)