同学你好 借管理费用 借进项 贷银行存款
我们上个月给对方的开票金额错了,对方已经抵扣,现在要作废重开,是不是应该让客户给我们开红字申请表,我们才能开红冲票?作废的发票对方都已经做账了,这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧?
我们公司是一般纳税人,在九月就已经之付了10月的租金,对方也在九月把十月的租金发票开给了我们,我们已经勾选抵扣了,那我们该如何入账才对?
老师 你好!对方开发票给我们开错了税号,已经跨月了,现在我们要求他们重新开票,我们只把抵扣联退回去就可以了是吧?那边财务非要我们把记账联也一起退回去,我说我们已经订在账薄里面了!是我说的只退抵扣联就可以了是吗?因为记账联已经订好了
我们是小规模公司,九月份付对方房租,对方公司代开了专票,十一月了我才收到发票,申报印花税的时候所属期选择了7到九月份,已经申报未交款,这会不会有影响
就是对方给我们开了12月到8月的发票,现在我们付给对方租金好像是减免少付了3万,对方好像还是按6万一起开的发票,我这边怎么入账呢,前期已经费用入了账的
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
我是这样做了,但因这是十月的租金,如果直接这样做的话,可以吗
同学你好 这个是可以的哦