同学你好,少付的款可以记入营业外收入。

老师,我想请问一下,我们这边,有一家的付款,由于对方公司走账太多,被税务查了,发票是在第二次付款的时候,对方就全额开给我们了,发票我们这边也已经抵扣了的。目前对公账户付不出去给他们了。签了3万的合同,已经付了二万多,还差8千没支付。像这种问题,该怎么处理?
老师你好,6月份开的发票这边已经入账了,但是没有抵扣,现在7月份发生退货了,对方给我们退款,我这边发票还需要给对方邮寄回去吗
老师您好,是这样的,我们之前付了一笔港使费,是50万美金,因为港使费都是预付款,我们录了成本,现在呢实际产生的比当时报价少,对方退给我们10万美金,对方也开了发票给我们,这10万我们该怎么入账
老师,我公司付给别人劳务费,应该是8.9万,对方给开了2张5万的,我让对方开正好的发票,对方说这个月超限额了,没发开,我已经预付了5万了,现在如果做记一张5万的发票,明细就对不起来,他的明细是分两次开的,一次6万多,一次2万多,这这应该怎么办好?
就是对方给我们开了12月到8月的发票,现在我们付给对方租金好像是减免少付了3万,对方好像还是按6万一起开的发票,我这边怎么入账呢,前期已经费用入了账的
机票和滴滴的税额在增值税申报表里填了8b栏,再填10栏呢吧
老师,住宅楼可以作为营业执照注册地址吗?
公司做股转,法人跟股东交的个税,怎么平这个账,这个税是财务人员扫码交的,再到公司报销的,公司是小规模刚开半年的公司,公司外账是代账公司做的,请问我这个内账怎么平账,这个费用是公司承担
电商财务统计退货已签收怎么统计
企业所得税年报,业务招待费的扣除
老师,就是我公司提供图纸给供应商,供应商买材料哪些帮我们做产品,发票开具了加工费一批,入库是产品名字,这个我怎么做合同名称呢
推拿理疗工作室,个体户有哪些税需要交
老师好,我公一般纳税人,小微企业,支付的水利建设基金列入哪个科目呢?
你好老师 原来我们挂靠别的公司承包了一个建筑项目,现在通过法院判给剩余的工程款不通过挂靠公司,直接转给劳动监察大队或者个人。这样的话我们怎么给甲方开发票呢
老师,2月份收了货款,5月份再开发票可以吗?
不是,现在不是对方开的发票开多了的样子
同学你好,那是怎么个情况呢。
就是刚刚那个客户截图说的情况,疫情期间我们减免了3万房租,实际支付了3万,对方好像还是按之前6万开的发票
同学你好,就是啊,收到发票时,借:管理费用等科目,6万元,贷:银行存款,3万元,其他应付款,3万元,这个其他应付款不再支付了,可以做,借:其他应付款,3万元,贷:营业外收入,3万元。
我们付给那个房东是做的预付账款-房东,贷:银行存款,他开给我们发票是入的管理费用,贷:预付账款
同学你好,这种情况下,付款时,借:预付账款,3万元,贷:银行存款,3万元,收到发票,借:管理费用,6万元,贷:预付账款,6万元,不支付的余额,借:预付账款,3万元,贷:营业外收入,3万元。
可以费用直接红冲吗?前几月发票已入账了,借,管理费用,贷,预付账款
不用对方对发票做处理吧?
同学你好,可以冲管理费用的。