同学你好,少付的款可以记入营业外收入。

老师,我想请问一下,我们这边,有一家的付款,由于对方公司走账太多,被税务查了,发票是在第二次付款的时候,对方就全额开给我们了,发票我们这边也已经抵扣了的。目前对公账户付不出去给他们了。签了3万的合同,已经付了二万多,还差8千没支付。像这种问题,该怎么处理?
老师你好,6月份开的发票这边已经入账了,但是没有抵扣,现在7月份发生退货了,对方给我们退款,我这边发票还需要给对方邮寄回去吗
老师您好,是这样的,我们之前付了一笔港使费,是50万美金,因为港使费都是预付款,我们录了成本,现在呢实际产生的比当时报价少,对方退给我们10万美金,对方也开了发票给我们,这10万我们该怎么入账
老师,我公司付给别人劳务费,应该是8.9万,对方给开了2张5万的,我让对方开正好的发票,对方说这个月超限额了,没发开,我已经预付了5万了,现在如果做记一张5万的发票,明细就对不起来,他的明细是分两次开的,一次6万多,一次2万多,这这应该怎么办好?
就是对方给我们开了12月到8月的发票,现在我们付给对方租金好像是减免少付了3万,对方好像还是按6万一起开的发票,我这边怎么入账呢,前期已经费用入了账的
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
我的货物已经离开港口了,下步我们准备什么资料?
我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗
老师,我在2021年多计提了工资,但2021年汇报时我已交了,但就是应付工资那里还挂着,我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、
老师公司买的铁板,铺场地,因为场地是土路,下雨,不好走,买的铁板,铺上,铁板入固定资产吗?买的时候单价3100,铁板用不坏,以后不用了可以卖废铁,废铁单价是2300,老是请问,入固定资产可以吗?残值率写多少,折旧几年
老师,我想问一下,申请龙头企业,采购原材料和采购的包装物,那包装物也是可以的算作原材料~辅料_包装物,包材也可以作为原材料上报提交给农村农业局,是吗?
不是,现在不是对方开的发票开多了的样子
同学你好,那是怎么个情况呢。
就是刚刚那个客户截图说的情况,疫情期间我们减免了3万房租,实际支付了3万,对方好像还是按之前6万开的发票
同学你好,就是啊,收到发票时,借:管理费用等科目,6万元,贷:银行存款,3万元,其他应付款,3万元,这个其他应付款不再支付了,可以做,借:其他应付款,3万元,贷:营业外收入,3万元。
我们付给那个房东是做的预付账款-房东,贷:银行存款,他开给我们发票是入的管理费用,贷:预付账款
同学你好,这种情况下,付款时,借:预付账款,3万元,贷:银行存款,3万元,收到发票,借:管理费用,6万元,贷:预付账款,6万元,不支付的余额,借:预付账款,3万元,贷:营业外收入,3万元。
可以费用直接红冲吗?前几月发票已入账了,借,管理费用,贷,预付账款
不用对方对发票做处理吧?
同学你好,可以冲管理费用的。