你好,那七月份你是否开具发票后确认收入了?

个体工商户7月去税局代开了发票,后面客人不接收,要重新开就给她重新开来了,先前那张发票7月没去作废,9月去税局开了红字发票,要怎么做张?
老师好,公司去年12月份代开了一张157000的专票。客户今年6月份把钱打过来了。但是客户想让我们把原来的票作废,重新开过。 我们根据客户要求,7月开了红字发票。重新开了专票。 请问这个会计分录应该怎么做啊?
老师,税务局上月代开的发票作废,这个月红冲票也回来了。代开时候税已经预缴,我要重新开一张一样的,那原来这个税怎么办? 是申请退税再重新开票预缴?还是不用退税,直接用新开的这个票抵呢?
4月份开的普票,小规模纳税人,5月份的时候客户反应开票信息有误需要重开发票,5月份先冲红了4月份开的那张发票,有重新开了正常的发票,现在7月份纳税申报,对于冲红的发票电子税务局里面应该怎么处理了
老师,税务局查出来前两年两张成本发票有问题,然后叫去作废了,这个月作废了,又重新开了,是不是需要补交2021年的所得税?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
我还没做账,所以问你呀?是按季度报税和上传报表,所以现在才做呀
代开发票时,税局已扣增值税和城建税
借应收账款或银行存款 贷主营业务收入 销项税额
借:应交税费-应交增值税 贷银行存款 借税金及附加 贷应交税费-附加税 借应交税费-附加税 贷银行存款
红字发票呢?做负数吗,
是的,金额负数显示