同学你好 这个的话你根据人材机30:60:5的比例来做的

老师,建筑企业,成本不够,这样要交很多企业所得税,老板不想,目前是做的暂估成本,但是这样风险很大,有什么好的办法吗
因为以前年度账面暂估成本很多 现在想重新做以前年度的账务处理,如果重新做收入会一样,但是成本会发生变化,但是以前年度的利润表已申报而且企业所得税每个季度如有产生都有交,现在重新做不可能做得成本跟原来一样,这样就产生的利润也不同 ,企业所得税这块又怎样处理?
老师你好,我们老板这个月开了大金额的销售发票,没有成本费用票可以抵,年末企业所得税会交很多,老板又不想交这么多税,可以暂估成本,或者有其他方法合理避税的吗?还有我们计提工资从来没有发放过,有什么影响吗?
老师 如果成立一个个体 专门给我这个企业开票 这样是有很大的风险吧 我这个是小规模 然后我这个公司也没有成本 只有一个人然后所有人都挂在大公司 所以只有收入 然后想说成立一个个体或者小规模给我这个公司开票 这样的风险很大 被查的几率很大 可是还有其他的办法吗
老师 如果成立一个个体 专门给我这个企业开票 这样是有很大的风险吧 我这个是小规模 然后我这个公司也没有成本 只有一个人然后所有人都挂在大公司 所以只有收入 然后想说成立一个个体或者小规模给我这个公司开票 这样的风险很大 被查的几率很大 可是还有其他的办法吗
老师,收到个税手续费返还,附表一填6%未开票收入,那主表填在2、3哪行呢?
郭老师,再帮我看一下未交增值负数怎么处理
老师,您好!请教 生产型企业外购库存商品销售的账务如何处理呢?是主营业务收入还是其他业务收入,如何确定呢? 谢谢老师指导!
老师,我们是中小企业有没有完善的财务制度啊
老师,我们业务是A公司卖给国企融资平台,国企融资平台卖给B公司,A公司B公司虽然名义不是一个法人但是是一个老板,并且都是财务报税,而且销售合同都不是实际销售金额都是老板让财务做的假合同,这种属于与开发票吗
购入场地租赁费,款未付 会计分录怎么写
我想咨询一下暂估成本 我在12月暂时借主营业务成本建材 211000主营业务成本-施工费 59500贷应付账款暂估 270500 到了一月收到发票 冲掉暂估借主营业务成本建材 -211000 借:库存商品建材10万 贷:应付账款某某公司10万 然后结转成本借主营业务成本10万 贷库存商品10万可以吗
老师,账上挂的税的负数,如果是因为第二个代理记账和第一个代理记账接导致的脱节,该怎么调整?
公司账户想要给个人转钱 6万左右 该怎么备注才能避免查到交个税
员工在异地缴纳社保,拿回发票报销,可以计入社保费用吗
不好意思老师,没听懂您的意思
你的成本就是按照人材机30:60:5来做,现在没有成本票只能是暂估