你好,汇算清缴的时候需要调整掉

老师我想问下我们公司的社保费,只有两个人是报了个税,发了工资,交了社保的。其余的没发工资,没报个税。这种我应该怎么账务处理?另外我们7月份开了400多万的收入票,回来的成本票只有40多万,我7月没暂估。我可以现在9月来暂估吗?
老师,建筑劳务公司,给私人转款金额超大,没有发票进来,导致于企业所得税很多,又不交,我做暂古成本也越来越大,我都不敢做了,我问老板要票,老板让我结转成本,我这没票怎么能入成本啊!我不做了,老板说还是让我做,我就写一分关于这些税法触犯后,会有什么样后果,这些后果他已知晓,到还是强烈要求打白条人工费入成本,这件事,让他签字,以后出事了,我拿出来他签字的东西,我可以洗脱吗?还是就是写这样的模板有吗?
有一个小规模有限公司,是生产企业,做包装材料的,2019年注册的。然后一直都走私账,今年那个老板想贷款,贷不出来,原因是公账没有银行流水,所以,现在那个老板想把公账用起来,但是他不太想叫谁听,我说一般纳税人控制季度30万以内不用交增值税,但是企业所得税你得交,那个老板的意思是说要交多少,我说你没有成本票,你只有工资是算成本,但是又根据成本是由料,工资,费用组成,我跟他说成本的那个工资80%已经是很多了还有20%交企业所得税,老板有点不愿意,他说小规模的钱基本上可以做成负利润的,他说工资按百分百或者更多,那样就不用交企业所得税了,我有点不敢冒这个险,请问大家小规模是怎么操作的,材料的费用对方要我们交六个点老板不愿意,所以这个账一般是怎么做的呢
老师你好,我们老板这个月开了大金额的销售发票,没有成本费用票可以抵,年末企业所得税会交很多,老板又不想交这么多税,可以暂估成本,或者有其他方法合理避税的吗?还有我们计提工资从来没有发放过,有什么影响吗?
老师,我们是建材公司,类似工程的,第四季度盈利100多万,大概交8万多的企业所得税,老板不想交那么多,让我做暂估,11月我就暂估了30万了,确实我们有时候没有钱付给人家,人家开发票也慢,老板只想交1万左右的税,那我做那么多暂估可以吗?或者我这里有些可能是老板消费的费用票,或者其他人开的费用票,全部挂老板头上也能抵个几万吧,这样可以吗?因为我说暂估做那么多也不好,老板问我,那我觉得交多少税好?我们就第二季度交了企业所得税,第一和第三都没有交
老师,收到个税手续费返还,附表一填6%未开票收入,那主表填在2、3哪行呢?
郭老师,再帮我看一下未交增值负数怎么处理
老师,您好!请教 生产型企业外购库存商品销售的账务如何处理呢?是主营业务收入还是其他业务收入,如何确定呢? 谢谢老师指导!
老师,我们是中小企业有没有完善的财务制度啊
老师,我们业务是A公司卖给国企融资平台,国企融资平台卖给B公司,A公司B公司虽然名义不是一个法人但是是一个老板,并且都是财务报税,而且销售合同都不是实际销售金额都是老板让财务做的假合同,这种属于与开发票吗
购入场地租赁费,款未付 会计分录怎么写
我想咨询一下暂估成本 我在12月暂时借主营业务成本建材 211000主营业务成本-施工费 59500贷应付账款暂估 270500 到了一月收到发票 冲掉暂估借主营业务成本建材 -211000 借:库存商品建材10万 贷:应付账款某某公司10万 然后结转成本借主营业务成本10万 贷库存商品10万可以吗
老师,账上挂的税的负数,如果是因为第二个代理记账和第一个代理记账接导致的脱节,该怎么调整?
公司账户想要给个人转钱 6万左右 该怎么备注才能避免查到交个税
员工在异地缴纳社保,拿回发票报销,可以计入社保费用吗
虚增成本,少交税费
每月计提工资没有发放有风险吗?
不建议的,可以再汇算清缴的时候(次年5月份)冲销掉