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开咨询费发票给别人,怎么做分录?怎么结转成本

2020-10-17 18:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-17 18:28

您好 借:应收账款等 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 请问您单位因为咨询发生了哪些支出?

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您好 借:应收账款等 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 请问您单位因为咨询发生了哪些支出?
2020-10-17
同学你好 借:应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税-销项税额 借:主营业务成本 贷:合同履约成本 借:合同履约成本 贷:应付职工薪酬 银行存款 应付账款 累计折旧
2020-10-17
你好 借:其他业务成本 贷:银行存款
2023-03-27
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 贷:原材料――辅助材料(应付职工薪酬或制造费用) 加工完成按合同规定发给委托方时: 确认销售收入 借:应收账款(银行存款) 贷:主营业务收入(加工费收入) 应交税费――应交增值税(销项税额) 同时结转成本: 借:主营业务成本 贷:生产成本
2021-04-03
借主营业务成本贷应付职工薪酬。
2021-01-07
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齐红老师 | 官方答疑老师

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