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我们主办会计上两个月在家血压上来脑溢血已故了,财务一大堆事,领导还在招聘,暂时也没合适的人选,就在这节骨眼上单位2016年收到4张发票呢出了问题,对方税局认定为虚开增值税发票,然后我们也联系了当时跟我们合作的业务经理,他现在不在那家单位干了,也就是说那四张发票的税额我们需要进项税转出,2016年的所得税需要更正申报在缴纳滞纳金,金额有点大,我们当时扣押了对方货款也不足以支付这次的税额!我们2016年的更正申报,需要把当时发票的金额做纳税调增,那么这个金额能转入当年的管理费用里冲账吗?

2020-10-17 20:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-17 22:30

您好,您能说下您的处理分录?

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齐红老师 解答 2020-10-17 22:30

您好,若真实业务,您是否可以走法律程序。

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您好,您能说下您的处理分录?
2020-10-17
你好,同学 进项、销项在一般纳税人申报表上是不区分的。 您可以在做账时,做标注就可以。
2022-06-27
你好,没有勾选的话不能抵扣会多交税,可以作废申报表,然后勾选确认签名之后再重新申报
2020-08-12
你好!这单位有业务发生吗?没有建帐吗?
2020-02-03
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
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