你好 之前的得去税务局缴纳 你这个是半年报

老师 我单位城镇土地使用税今年3月份本来就应该缴纳了,但是我现在才做的信息采集,申报的时候显示的税款所属期是从7月1号到12月31号 为什么是这样呢,以前的怎么补呢
老师,有个问题,就是,这个月14号申报个税的时候,由于未考虑专项附加扣除,所以公司就多缴纳了个税。15号的时候,让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1154.6,15号更正申报的金额是851.69。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候,1月工资还没发放,所以我们就从这几个员工的应发工资部分,其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是,关于账务处理,您帮我看看,我在1月工资这笔账里应该怎么改?我的这笔发放1月工资的账,昆明办公室+富民厂区的个税金额合计就是14号扣款的1154.6这个金额。但是,由于1月份工资,是把多缴纳的个税部分从他们几个的其他应扣款里面扣了再发放的。这个账我该怎么调一下?
老师,有个问题,就是,这个月14号申报个税的时候,由于未考虑专项附加扣除,所以公司就多缴纳了个税。15号的时候,让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1154.6,15号更正申报的金额是851.69。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候,1月工资还没发放,所以我们就从这几个员工的应发工资部分,其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是,关于账务处理,您帮我看看,我在1月工资这笔账里应该怎么改?我的这笔发放1月工资的账,昆明办公室+富民厂区的个税金额合计就是14号扣款的1154.6这个金额。但是,由于1月份工资,是把多缴纳的个税部分从他们几个的其他应扣款里面扣了再发放的。这个账我该怎么调一下?
老师 请问一下我前两天申报了一个买卖合同按期申报的印花税(税款所属期选择的24年1月-12月),然后我现在还要申报实收资本印花税,提示这个也是按期申报,然后我新增印花税税源就提示所属期24年1-12月已申报,只能去更正前几天申报的那个印花税,然后我点进去更正 前几天买卖合同那个印花税都已经缴纳了,然后我把实收资本印花税增加进去 提交的时候显示应补缴税额还有前几天已经缴纳的印花税额,这个怎么办呢?
您好老师,请问在季度所得税报表里面,上面填写的实发工资,就是职工实际到账的钱对吧?减去个税、社保个人部分。
老师,发票提额度怎么申请
年度最后一个季度/月,之前未提的情况下,必须要提法定盈余公积吗?怎么做分录,什么时候提?
股权小陈100%现在,要转给小李1%,双方涉及什么税
税务局收的垃圾费分录怎么写
25年电费账单,但是26年收票付款,25年挂账管理和其他应付款还是应付账款
老师个体工商户企业所得税怎么交?
公司23年亏损,24年没有弥补完,24年一季度有利润,当时由于没有及时汇算交了一季度所得税,现在税务不主张退税,把汇算时的费用又改了下,显示有利润。现在这个财务如何更正呢?
房产税从租计征怎么计算
老师,中储粮粮仓的电子货位卡没联网符合规定吗?
老师 小规模纳税人的城镇土地使用税可以减半吧 我7月1号-12月31号的 小规模纳税人城镇土地使用税减半了 但是我补的是3月份到6月份的 他没有给减半小规模 那是为什么呢
可以 你在那里补的 19年开始就可以
采集是自己在电子税务局采集的 然后申报的这些个数据是系统自动带出来的 ,补的税款没有减半,后面也没有自己可以修改的地方
有选择是否小规模的地方吗
老师看,优惠政策是系统带出来的,整张申报表没有自己可以修改的地方
老师 是不是因为这个下半年的我填了一个减免税明细申报表,补的上半年四个月份的 因为申报期已经过了 就没有减免税申报表了, 是不是因为这个所以补税的那几个月不能减半了
不是 你看你的第四行 是否哪里选择的是吧 补的那个申报表你打开
不是 老师 那个减免税申报的所属期是7月1号-12月31号 但是打开这个纳税申报表的总表里头有一个往期城镇土地使用税 我想着这就是补以前月份的税呢 ,至于这个总表里头的减免税政策和代码是系统自动带的
之前的补补不了 你的税种认定开始月份就是七月份之后的 之前的去税务局补
老师在电子税务局之前的城镇土地使用税是可以补的 就是它会直接显示在那个申报表里头 显示在往期城镇土地使用税里头 而且申报的时候 这个往期的城镇土地使用税的税款也可以申报 就是这个往期的城镇土地使用税不能减半
你好 去税务局申报吧