您好,是的,您的处理非常正确。

我单位有收入70万,我提取了成本69万,各项费用8万多,我报企业所得稅报表的时候成本那我是不是需要69加8
老师,上一年度盈利的时候我没有计提所得税费用,是第二年做的调 整,借:利润分配-未分配利润,贷:应交所得税,现在结转本年度的本年利润,就发现刚好有这个所得税的差在里面,譬如说,上年度我盈利8万,本年亏损了7万,那本年资产负债表未分配利润那一栏应该是1万,但现在是1万过,这个多余的数字就是调整 的企业所得税的这个数字,我该怎么样才能调整到实际数字?调整的这个企业所得税的费用,我当时在季报申报报表的时候填进了利润表的所得税费用那一栏了的
老师 我们是小规模企业 因为我们没有成本 然后我上季度暂估成本了18万 后来又把成本冲红了 然后我这个季度收入是9万 还需要暂估成本吗 我纳税申报 报财务报表不暂估成本 就会有利润总额 就得交企业所得税 然后电子税务局利润表显示就是年度营业成本180000 那我这个季度必须要暂估成本吗 然后也得必须大于等于18万吗
我们今年收入是889万 成本是840万 利润总额是147万 。其中 67万 是营业外的收入,剩下的是销售玉米免所得税的收入。那我报企业所得税的时候。只算这67万的所得就可以了吗但是我这67万营业外的收入。是不是就没有成本可以抵消。只能是67*0.25
企业所得税税不是100万一个档位,100-300万一个档位,300以上一个档位?那我1月初签订了110万的合同,3月份开始开票,在在没有成本票的情况下,3月份利润70万,4月份利润40万,我四月初季度申报企业所得税的时候,是按哪个金额申报?
没有中级想做代理记账会计能做吗?有初级非会计专业
老师,小规模纳税人季度销售超过30万了,可以30内的免税超出的交增值税吗
有没有什么软件可以由实发工资倒退应发工资
研发费用台账是委外做的,实际上没有研发领料,审计只是在审计表里做了一个调整分录,那么需要更改原始凭证吗?
某职工1-9月工资4500元,10月份工资5054元,代扣社保453.09元需要交个税吗?如果交需要交多少
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
想问下除了外贸企业和生产企业除了出口退税这部分账不同,其他的跟生产企业差不多吗
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算
您好,您的成本填写69,但计算利润总额是扣除费用。
您的意思是费用也算成本,我填写成本栏的时候必须得加上费用的钱对么
您好,成本金额不含费用。按报表金额填写?
您好,成本金额不含费用。按报表金额填写。
这个也没有填写费用的地方啊
您好,不需要填费用,按报表对应项目填写即可