你好 借管理费用工资240.45 贷应付职工薪酬
老师,申报工资薪金为0,但是有交社保,单位240.45 个人部分309.98元 ,所以填写申报时,写上了个人部分社保,那这个工资怎么做,怎么做分录
您好,我想问一下,工资4000,然后社保全额都是公司承担,但是申报工资薪金所得是需要填写社保个人抵扣部分,那我申报工资的时候是应该填写4000,还是4000加个人社保抵扣部分呢
老师,我当月计提了社保,单位部分,个人部分,当月只交了社保,当月没有申报工资,我这个其他应收款个人部分怎么冲掉。分录怎么做?
老师你好,申报个税时,工资为0,公司为其缴纳社保了,个人部分在下个月有工资的时候再扣除。那我申报个税的时候,这个人工资那是不是写0,社保那正常写数,还是说和工资表一样,报个税时工资和社保那都是0,等下个月工资扣除俩月社保(个人部分),申报时候社保那也写两个月金额
老师好,个人社保部分申报工资 的时候有填写抵扣申报,但是公司没钱扣缴社保,支付工资时记账分录这个个人部份是怎么做呢?
你好老师个体户经营超市电梯维保费10000元维保一年会计分录怎么做
你好老师个体户经营超市付给对方租房费一个月一付会计分录怎么做
领料领多了导致原材料余额为负数,具体更改几个科目具体举例说明一下
老师,个体工商户(一般纳税人)竹子(农产品)加工厂,2025年1-4月份可以自己开反向票,5月份要重新认定,可是5月份没有生产不知道,现在6月份只有两天了认定怕来不及,6月份有销售额12万(含税价),销项税额1.3万,税管员说下个月认定好,再补抵扣。那我7月份报税要交1.3万?账务处理如何处理?到时候如何处理
请问一下为什呢÷40%,老师
收厂房办公楼租金什么时候在账上确认收入。合同上没有写付款时间,只写了日期3年的
老师,请问下长投中不管合并不合并,双方有往来款项,为什么要把这个往来应收款转到长投后,又转回应收呢?
收厂房办公楼租金什么时候确认收人。合同是3年的合同
老师这个题目到底是年金终值还是复利终值啊 我觉得是年金终值 如果复利它不应该是烦利利息的样子 现在每年是2次 一次是100000*3%=3000这不是6期的3000的终值嘛
老师 我就是看这几道题我就晕了 第一道题 求税前资本成本,先求的折现率 折现率然后不能直接是税前资本成本嘛 然后还要根据这个按照有效年级率的方式计算。 第二提那个也是以970价格购买了债券,这不是还是一样求折现率嘛这就是到期收益率 这要是按照第三题的话那不就是税前资本成本嘛 按照第三题这个模式 那不还是本金和利息折现到现在的价值嘛 麻烦老师给解答下啥时候折现率就是税前资本成本 啥时候还要用有效年利率来当成资本成本 试着太晕了
打错了 金额应该是309.98
老师,那工资表怎么写啊,那这个社保费全都进管理费用咯
老师,一个客户申报了法定代表人的工资,但是没有做工资表过来,可以不申报它法定代表人人工资吗
这个按你们的受益部门就可以,如果是后勤的是。 需要申报 0申报
那前面1—8月都申报月金额2800了,难道要更正申报吗?
他有工资吗?有工资你正常申报,没有的可以零申报。
他们没有缴工资表过来
但是就是之前按2800申报了
那这个你自己决定申报多少法人的必须申报,没有工资的也得申报零申报。
他们是农民专业合作社的,问题是之前申报了2800,又没有做工资表啊,也没做进账里面
你就是申报错了吗?
按之前他们的数据申报的,按2019年的数据申报的,只是这个客户,没有做这个工资表
实际发了自己补上一个 也可以让对方补 自己协商就行了
不知道是不是实际发的,老师,就是也要做工资表,也要把法人工资做进账上吗?
是的 发了做进去要做进去的