你好 借管理费用工资240.45 贷应付职工薪酬
老师,申报工资薪金为0,但是有交社保,单位240.45 个人部分309.98元 ,所以填写申报时,写上了个人部分社保,那这个工资怎么做,怎么做分录
老师,员工没有工资,公司全额承担社保,社保个人承担的部分申报个税,在个税申报系统里填写员工需要承担的社保个人部分,那实际上就是0申报了吗?谢谢
您好,我想问一下,工资4000,然后社保全额都是公司承担,但是申报工资薪金所得是需要填写社保个人抵扣部分,那我申报工资的时候是应该填写4000,还是4000加个人社保抵扣部分呢
老师,我当月计提了社保,单位部分,个人部分,当月只交了社保,当月没有申报工资,我这个其他应收款个人部分怎么冲掉。分录怎么做?
老师请问一下,员工的社保,自己承担了公司缴纳的那一部分,在申报工资薪金时,社保费那里可以填写上全额(个人+公司部分)吗,还是最好只填个人部分
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
打错了 金额应该是309.98
老师,那工资表怎么写啊,那这个社保费全都进管理费用咯
老师,一个客户申报了法定代表人的工资,但是没有做工资表过来,可以不申报它法定代表人人工资吗
这个按你们的受益部门就可以,如果是后勤的是。 需要申报 0申报
那前面1—8月都申报月金额2800了,难道要更正申报吗?
他有工资吗?有工资你正常申报,没有的可以零申报。
他们没有缴工资表过来
但是就是之前按2800申报了
那这个你自己决定申报多少法人的必须申报,没有工资的也得申报零申报。
他们是农民专业合作社的,问题是之前申报了2800,又没有做工资表啊,也没做进账里面
你就是申报错了吗?
按之前他们的数据申报的,按2019年的数据申报的,只是这个客户,没有做这个工资表
实际发了自己补上一个 也可以让对方补 自己协商就行了
不知道是不是实际发的,老师,就是也要做工资表,也要把法人工资做进账上吗?
是的 发了做进去要做进去的