你好,没错,计入营业外收入
老师,我们家主要经营收报废车。收来的报废车,价值300元,运费800,车主说我们承担运费,300元的车主要了。怎么做分录好呢?正常运费也是我们的成本 借:原材料 1100 贷:应付账款-运输公司800,营业外收入300?? 还有原材料380,我们给付400,借:原材料380 营业外支出20 贷:银行存款400 对吗?
固定资产车辆发生碰撞后修车报保险的不同会计分录 修车费用1900 保险公司赔付2000 已确定有100是营业外收入 不冲管理费用的前提下 记在其它应付款其它科目 产生了两种做法,哪种正确? 一、借:银行存款 2000 贷:其他应付款-平安 2000 借:其他应付款-平安 2000 贷:现金 1900 营业外收入 100 二、 借:其他应付款-平安 1900 贷:现金 1900 借:银行存款 2000 贷:其他应付款-平安 1900 营业外收入 100 这两种做法 哪种正确? 区别就是其他应收款体现是1900元 还是 2000元
老师好 我公司是污水处理厂项目公司 现在属于建设期 设备维修花出6000元 保险公司赔付了10000元 分录 借管理费用 6000 贷其他应付6000 报销的时候 借其他应付6000 贷银行存款6000 收到赔付款时 借银行存款10000 管理费用-6000 贷营业外收入4000 这样做对吗
老师 收保险公司车辆保险赔偿金1500,需要付给员工报销1100元,差额400元计入什么科目呢? 借:银行存款 1500 贷:其他应付款 1100 营业外收入 400
我想问一下公司车辆置换,新车176800元,保险7383.22元,上牌11300元,车辆购置税8050元,发票金额共是203533.22元,银行支付203038.22元,旧车抵扣15000元,当时做分录是这样做的: 借:固定资产203533.22 贷:银行存款203032.22 其他应付款495 借:累计折旧7640 贷:固定资产7640 借:固定资产清理15000 贷:营业外收入15000 借:其他应收款15000 贷:固定资产清理15000这么做分录对吗
主营业务成本一直增加,主营业务收入一直为0,税务上申报没问题吗
钢管摊销导致主营业务成本增加,未出租出去没有收入,主营业务收入为0,主营业务成本一直增加可以吗
老师,我们公司规定新入职的员工第一个月保险自己支付,从工资里直接扣了,财务该怎么做账?
老师,请问一下比如我们开工程款给甲方100万,然后甲方扣除水电费15000元,打款打回985000元,那这15000元的水电费要跟对方交水电费的发票的复印件和水电分摊表我们可以做税前扣除吗?中间要不要补一个什么协议之类的?
请问公司无票收入申报了后期又开票了,这种怎么做账报税
季度申报里面职工薪酬第二行应付职工薪酬工资里面包含年终奖吗
购买的旧钢管、扣件、脚手架等用于租赁的,摊销怎么写会计分录
老师,你好,7月份的印花税在8月份按次申报完成后更改为按季度申报,在10月份的时候申报印花税显示存在按次申报无法提交,该怎么处理呢
老师好,这里不懂,麻烦解答一下,谢谢
老师序时账是科目余额表的末级科么