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老师,我结转8月份成本,发票是9月份入账的,9月份没开票,9月份发票是不是不能结转成本

2020-10-19 08:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-19 08:40

你好,是不可以用9月份的发票来结转8月份的成本的 

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你好,是不可以用9月份的发票来结转8月份的成本的 
2020-10-19
你好,正在回复题目
2025-10-22
您好,外账处理需遵循收入成本配比原则和权责发生制:7-9 月申报的 6-8 月收入,应将 6 月已提前结转的成本冲回,重新结转到 7-9 月对应收入期;9 月成本需在 9 月结转(即使 9 月收入因 10 月开票延迟确认,也需先补记 9 月无票收入,再同步结转成本,10 月开票仅补充凭证),不能拖到 10-12 月,更不可以只结转部分成本;7-9 月成本少的问题,需通过调整 6 月成本归属或补充 7-9 月合规成本凭证解决,而非人为拆分成本
2025-10-21
1. 配比原则:6月成本对应6月收入,需调整确保与7-9月申报的6-8月收入匹配;9月收入10月确认的,成本应在10月结转。 2. 部分结转:可结转6-8月中与当期申报收入对应的未匹配成本,需有收入支撑,不可无收入结转。
2025-10-21
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-21
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