你好,是不可以用9月份的发票来结转8月份的成本的

老师,一家公司,3月份和9月份结转过成本,那我12月份要结转成本吗?我10到12月份没有开过票
老师小规模分公司,7月份开的免税普票,8月份收到成本发票,9月份支付成本发票款项,我可以放到9月来做账务处理吗,把三个月的业务比较少放到九月份一个月里面做掉,结转成本结转损益,缴纳税费
老师,7月份开的发票,货也发出,结转成本了,购货方由于他们的原因让我们9月份红冲掉发票,重新开发票,要求开在10月份,9月份红冲发票时候账务怎么处理,之前结转的成本也要负数冲掉吗?
你好,我进货了。然后一直没开发票。五月份才给开发票。做4月份账,有收入。我要结转成本。我能把五月份开的发票坐在四月份账上吧。要不然我结转成本成负数了
老师,您好,我公司9月份未往出开票,但是有成本票,7月暂估成本票了,在9月直接结转成本,成本可以么?
老师法人垫付货款进货用。报销原始凭证只有发票可以吗
老师我们公司是一般纳税人,建筑工程公司,但是有些项目是开普通发票3%的工程服务发票。如果我们得一些材料成本发票是13点的专票,那我们可以勾选抵扣扣吗?
老师,我想问一下,按照往年或者今年的情况五月前好找会计工作还是五一后好找一点?相对而言
老师,2023年财务报表和企业所得税报表收入成本不一样,可以更正吗,在哪里更正,现在开不出票了
老师,做账漏做费用,导致扣了所得税,更正报表后,是直接退税,还是要提交资料才能退税呀?
老师,2023年财务报表和企业所得税报表收入成本不一样,可以更正吗,在哪里更正,现在开不出票了
老师,我想问一下,去年销售费用,包括今年这三个月,有一部分发票刚发现税号出现了问题,导致我们没有实际收到发票,但是已经入了账,填了财报,现在重新开正确的票,能不能不修改之前的错误,直接做费用转出再重新入账
我们要注册一个分公司用来接工程业务,要怎么做税收规划?税务要特别注意什么?
股权转让怎么填转让价,这边事务所出了评估价值按照什么计算?
购买可食用的槐树花,发票开什么项目?