有成本票,7月暂估成本票了,在9月直接结转成本,可以的

你好,8月份开的专票做了收入,但是成本发票没有来,8月份只结转了有票成本,9月份发票全部来了,在结转成本,这样可以吗
老师好 公司9月开了一张技术服务费专用发票,9月收到这笔收入,没有发生成本 ,怎么做账,没有成本也不用结转成本什么的吧,有朋友说暂估成本,本身没有成本,暂估成本怎么冲平,不暂估可不可以?会计分录应该怎么做?包括月底结转怎么做分录
老师,我们是贸易公司,货物在9月采购9月出口,当时没取得供应商发票,但是开了出口发票,进项是暂估的成本。9月也结转了成本。 发票在10月取得,发现9月时有一行成本敲错数字了,成本少了4万。 如果我不想更正报表,直接走10月账里冲销暂估成本、冲销9月成本结转。再录入正确进项,结转正确成本。这样可以吗?
老师你好,9月份暂估了工程成本,按照暂估的结转了工程成本,且9月款已付,12月份发票来了一部分,一部分未到,我应该如何做账呀。9月份做账如下,急急急
老师 公司做配送的 9月没有开票,但货给对方送了,是直接结转成本还是暂估成本呢?
老师好,收到医保局退的以前,因基数下调退的医保费这个分录怎么做
老师,甲会计下班后发档案室有两天都没有锁可需要跟领导汇报
一般纳税人,刚申请的票种核定,添加的项目税率为3,为什么?怎么调成13
我们公司和分包方结清工程款 是我们开结清证明给分包方 还是分包方给我们开结清证明 证明款项结清了
老师,请问下,印花税,只计提销售的可以吗.?还有一个问题,就是当月销售80万,退货了40万,那是根据80万计提还是40万计提
老师请问一下、如果是个人从公司买了一批货(应收账款)、他一直没钱付、 然后他拿一批他自己的货其来公司抵债、 没有发票。这种可以吗。该怎么分录抵消才是正确
围栏安装工程应该怎么开发票
在实际操作业务中 如果对方干的是这个活 但是开发票却开的是另外一个 就是为了避税 这种业务 合同 资金流一致 应该查不出来吧如果是公司 还得下游成本符合开出发票 但是如果是个人 应该就没事了吧 合同改成一样就行 比如清包工 他个人代开劳务费发票 税率高 那是不就可以开工程服务 这样也查不出来
老师,公司要变更法人和股权转让,股东有2个,其中一个是法人,一个是监事,现在想把监事变更为法人,一个人就可以吗,还是说还要一个监事
分包方开劳务费发票 给我们开 我们给他代发工资了 可以全部代发吗 就是好比开了80万 但是代发发了81万 这样可以成本全部是代发工资 不对公结算了
但是9月没有发生任何收入,直接结转成本冲7月暂估是可以的昂?
9月没有收入,不建议结转成本
那我7月暂估的怎么办呢?成本票是9月回来的,结果9月未发生收入
7月有收入,但7月没有结转成本 ?
7月有收入,但是成本票没有回来,我就暂估了,结果9月成本回来了,9月份没有收入,那我这个暂估怎么冲呢?麻烦老师仔细看一下我说的问题!
7月暂估分录是如何 做的?
借,主营业务成本,贷,应付账款_暂估
已经确认成本了,现在收到发票,可借:应付账款_暂估 贷:应付账款-供应商
或者红冲暂估分录,再做有票分录
我现在纠结的是,9月份没有收入,能冲7月暂估么?
借:应付账款_暂估 贷:应付账款-供应商
做这个就可以,不影响损益
那成本怎么办呢?
好的,谢谢老师,我明白您的意思了
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!