有成本票,7月暂估成本票了,在9月直接结转成本,可以的
你好,8月份开的专票做了收入,但是成本发票没有来,8月份只结转了有票成本,9月份发票全部来了,在结转成本,这样可以吗
老师好 公司9月开了一张技术服务费专用发票,9月收到这笔收入,没有发生成本 ,怎么做账,没有成本也不用结转成本什么的吧,有朋友说暂估成本,本身没有成本,暂估成本怎么冲平,不暂估可不可以?会计分录应该怎么做?包括月底结转怎么做分录
老师 我4月份有一张暂估产品 5月份发票来了 但是忘了冲红 本月补冲 我把4-9月成本全部冲红 4-10月出库产品累计结转成本 这样对吗
老师,我们是贸易公司,货物在9月采购9月出口,当时没取得供应商发票,但是开了出口发票,进项是暂估的成本。9月也结转了成本。 发票在10月取得,发现9月时有一行成本敲错数字了,成本少了4万。 如果我不想更正报表,直接走10月账里冲销暂估成本、冲销9月成本结转。再录入正确进项,结转正确成本。这样可以吗?
老师你好,9月份暂估了工程成本,按照暂估的结转了工程成本,且9月款已付,12月份发票来了一部分,一部分未到,我应该如何做账呀。9月份做账如下,急急急
未报废的固定资产原值增加或减少,会计分录怎么做
老师我是小规模,我的未开票收入税额是根据多少算
我这一般纳税人注销 、然后之前有做电商 、税管员让补收入、那现在票开进来还可以抵扣吗
您好,我公司10月被强制升级为一般纳税人,我的上游客户9月最后几天的发票要10月才能开,而且开普票,这个有影响吗?我们已经结清货款了。
老师,您好!请教您 企业收到政府补贴的稳岗补助款,老师可以指导一下分录吗?谢谢老师。
有个人借了公司的钱,次月归还,摘要怎么写
郭老师,税审和审计有什么区别,怎么选择
已知实发工资,倒退应发工资和个税,请老师给一个表格模板,谢谢
老师,开发票的汇率是按出口日期,申报日期还是税局接收日期!
请朴老师解答,老师第8题A选项,它是错在哪里,是错在不能含价外费用和相关费用?
但是9月没有发生任何收入,直接结转成本冲7月暂估是可以的昂?
9月没有收入,不建议结转成本
那我7月暂估的怎么办呢?成本票是9月回来的,结果9月未发生收入
7月有收入,但7月没有结转成本 ?
7月有收入,但是成本票没有回来,我就暂估了,结果9月成本回来了,9月份没有收入,那我这个暂估怎么冲呢?麻烦老师仔细看一下我说的问题!
7月暂估分录是如何 做的?
借,主营业务成本,贷,应付账款_暂估
已经确认成本了,现在收到发票,可借:应付账款_暂估 贷:应付账款-供应商
或者红冲暂估分录,再做有票分录
我现在纠结的是,9月份没有收入,能冲7月暂估么?
借:应付账款_暂估 贷:应付账款-供应商
做这个就可以,不影响损益
那成本怎么办呢?
好的,谢谢老师,我明白您的意思了
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!