有成本票,7月暂估成本票了,在9月直接结转成本,可以的

老师,我们是贸易公司,货物在9月采购9月出口,当时没取得供应商发票,但是开了出口发票,进项是暂估的成本。9月也结转了成本。 发票在10月取得,发现9月时有一行成本敲错数字了,成本少了4万。 如果我不想更正报表,直接走10月账里冲销暂估成本、冲销9月成本结转。再录入正确进项,结转正确成本。这样可以吗?
老师你好,9月份暂估了工程成本,按照暂估的结转了工程成本,且9月款已付,12月份发票来了一部分,一部分未到,我应该如何做账呀。9月份做账如下,急急急
老师您好,9月份暂估了工程成本,且结转了工程成本。9月款已付,12月份收到发票,且跟结转的金额有点变化,我应该如何做账呀,急急急。
老师 公司做配送的 9月没有开票,但货给对方送了,是直接结转成本还是暂估成本呢?
老师,您好,我公司9月份未往出开票,但是有成本票,7月暂估成本票了,在9月直接结转成本,成本可以么?
但是9月没有发生任何收入,直接结转成本冲7月暂估是可以的昂?
9月没有收入,不建议结转成本
那我7月暂估的怎么办呢?成本票是9月回来的,结果9月未发生收入
7月有收入,但7月没有结转成本 ?
7月有收入,但是成本票没有回来,我就暂估了,结果9月成本回来了,9月份没有收入,那我这个暂估怎么冲呢?麻烦老师仔细看一下我说的问题!
7月暂估分录是如何 做的?
借,主营业务成本,贷,应付账款_暂估
已经确认成本了,现在收到发票,可借:应付账款_暂估 贷:应付账款-供应商
或者红冲暂估分录,再做有票分录
我现在纠结的是,9月份没有收入,能冲7月暂估么?
借:应付账款_暂估 贷:应付账款-供应商
做这个就可以,不影响损益
那成本怎么办呢?
好的,谢谢老师,我明白您的意思了
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!