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老师,您好,我公司9月份未往出开票,但是有成本票,7月暂估成本票了,在9月直接结转成本,成本可以么?

2025-09-30 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-30 11:22

有成本票,7月暂估成本票了,在9月直接结转成本,可以的

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快账用户5878 追问 2025-09-30 11:22

但是9月没有发生任何收入,直接结转成本冲7月暂估是可以的昂?

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齐红老师 解答 2025-09-30 11:23

9月没有收入,不建议结转成本

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快账用户5878 追问 2025-09-30 11:27

那我7月暂估的怎么办呢?成本票是9月回来的,结果9月未发生收入

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齐红老师 解答 2025-09-30 11:34

7月有收入,但7月没有结转成本 ?

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快账用户5878 追问 2025-09-30 11:42

7月有收入,但是成本票没有回来,我就暂估了,结果9月成本回来了,9月份没有收入,那我这个暂估怎么冲呢?麻烦老师仔细看一下我说的问题!

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齐红老师 解答 2025-09-30 11:44

7月暂估分录是如何 做的?

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快账用户5878 追问 2025-09-30 11:46

借,主营业务成本,贷,应付账款_暂估

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齐红老师 解答 2025-09-30 11:52

已经确认成本了,现在收到发票,可借:应付账款_暂估 贷:应付账款-供应商
或者红冲暂估分录,再做有票分录

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快账用户5878 追问 2025-09-30 11:58

我现在纠结的是,9月份没有收入,能冲7月暂估么?

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齐红老师 解答 2025-09-30 11:59

借:应付账款_暂估 贷:应付账款-供应商
做这个就可以,不影响损益

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快账用户5878 追问 2025-09-30 12:17

那成本怎么办呢?

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快账用户5878 追问 2025-09-30 12:19

好的,谢谢老师,我明白您的意思了

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齐红老师 解答 2025-09-30 14:07

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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有成本票,7月暂估成本票了,在9月直接结转成本,可以的
2025-09-30
可以的,你可以直接在那个十月份的时候来进行调整处理,没问题的。
2022-11-02
你好 做暂估成本的,同学
2023-10-10
你好,那样也是可以的
2020-10-16
您好,若没有成本,则不需要暂估,因为后期也得红字冲回。
2020-10-18
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