你好,就按照到票金额把预估金额里面的24万冲掉,然后再重新确认。 借:成本-暂估 -24 贷:应付账款-暂估 -24 借:成本 24 贷:应付账款 24
#提问#老师如果我上季度少暂估了本来7.5万,我暂估成了5.5万, 并且已经销售做了成本结转,这个季度我怎么调回来啊?
老师:您好!公司第三个季度开票60万,上个月已经收到30万的成本发票,还有30万的盈利,听说金税四期已经上线,如果将剩下的30万盈利暂估成本季报会不会有风险?
2021年第四季度暂估了50万的成本,2022.3月收到发票如何做账?谢谢老师
上年暂估了4万成本,上年会计分录:借主营业务成本4万,贷应收账款—暂估款4万。今年收到4万成本发票,如何做账
我在24年5月份做23年的汇算清缴,报企业所得税年报的时候,把暂估得确定不会来票的暂估,把成本调减了5万,那我账已经结转了23年的了,24年1季度的也结转申报了,这时关于这个调的5万,我要怎么做账,何时做账