你好,是虚开吗?你的发货数量有变化吗?

我和供应商之间的操作模式是当月送货,下月对账,对账完成后开票。现在是7月,7月份供应商送货,8月份对账,8月份开票(开的是7月份货款)。我目前是按照发票来做账,我发现这样子就是账实不符,因为我仓库7月份就收了货。有老师教我应该每个月暂估,做到账实相符,但是我想问实务中,真的是企业都会选择暂估这种模式吗?有没有一些实际点的回复呢?
老师,请帮我分析这个思路对不对:因为之前做账一直不对,没有做到账务与库存一致。我现在想要调整过来,也就是说我现在强制把10月份账务的原材料的库存跟仓库的实际库存保持一致,用倒推的方式计算领用数据。反正就是保证了10月份账务的原材料结存数据跟仓库实际结存数据一致。做到了这一步,我想知道下一步我应该怎么做,因为我企业都是当月货款下月开票的,所以11月份的时候我会收到所属期10月份的发票
当月货款,下月开票,就比如9月份买的原材料,10月份收到发票,企业根据发票做账。 现在10月份,假设上期结存为零,本月购入是9月份买的原材料,本月发出也是9月份的出库,结存就是9月份的仓库结存,但是这样子肯定不对啊。 假设现在10月份的账务就做到这一步了,10月账务结存数是9月份仓库的结存数,假设是100。10月份仓库实际的购入是200,发出是50,结存是250。有老师告诉我该怎么调整得和10月仓库结存一致吗?毕竟这才是真实的库存数据啊,请用数据告诉我
#提问#老师麻烦问一下,因为前期仓库人员不稳,企业刚开始很乱,所以导致时间差等,老师如果4月领料单好几种材料才领了0.43吨,结果4月入库单入库112.5吨,问一下这种情况做成本怎么处理? 你好!你实际盘点差额多少? 我觉得没有料能生产出产品不可能,这应该是3月的入库吧,但3月份已做账,这个入库怎么做账?怎么入账呢 不用管盘点,只要有单据就是有,你看看怎么入账合理吧 如果什么都数据的话就好了,没有盘点表,也不知道库存多少?就现在这个状况怎么处理吧?哪个老师能给处理一下,麻烦接一下,不会的,不要接啊!
#提问#老师企业因刚成立1年,频繁换仓管,算成本用的领料单有开的有没开的,入库单也是有入库的也有没入库的,财务上根据开具出来的领料单和入库单做的成本,记得账,年底库存账实差异大,现准备换个新财务软件,这些存货数量怎么处理?发出去的成品基本都入账了?老师看看怎么解决
我们是做大小车考试场的,非考试日,我们把车租给考生适应训练,开普通发票。开票的名称要应该如何选
老师你好,我想问一下小规模纳税人开具专票,金额达到多少才会有三个附加税
老师,同一时期有两地(广东+省外)购买社保,汇算清缴会让退一种一处的社保吗?怎么解决比较好?
2025年因为没有进项税,开票额度太大,导致欠国家增值税附加税,现在可以开之前未开具的发票补之前增值税吗
老师,会计交接的时候需不需要把账套余额表打出来让上一任签字呢?还需要打什么
网约顺风车,无法开具发票,可以凭借行程单,税前扣除吗?
防冻液的大项写成化学合成材料,合适吗
请问老师,公司收购个人活鸡,再销售增值税免吗
增值税专用发票没有地址电话,开户行账号名称,这张发票合规吗
红字发票还可以撤回吗
是虚开,开的多
你好 你们的数量多开吗
没有啊,就是问能不能,老师
不能 虚开违法的 不能开