同学,您好,主要的会计分录如下: 计提工资:借管理费用-工资 1000 贷应付职工薪酬-工资1000。 发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷银行存款970 其他应付款-个人社保20 应交税费-个人所得税10 缴个税时:借应交税费-个人所得税 贷银行存款10 缴社保时:借应付职工薪酬-社保单位100 其他应付款-个人社保20 贷银行存款120. 社保计提:借管理费用-社保单位100 贷应付职工薪酬-社保单位-100
你好,工资的计提发放和社保的计提缴纳分录怎么做
社保的分录怎么做??计提,缴纳,发放工资时怎么分割??
工资计提和发放,社保缴纳的会计分录怎么做?
从计提工资社保到发放缴纳的分录怎么做?
关于计提工资 发放工资 计提社保,缴纳社保的分录怎么做呢
老师。我想问下,去年年底,有个固定资产是专票,后就按专票金额提折旧,忘记把税费剔除了,进行折旧,后面调整了下折旧,那这样账和固定资产折旧表不一样了,固定资产表是不是需要备注下?
老师,税务系统两张票没被统计进来,我是自己手动修改就可以了是吧?
老师您好,麻烦问一下,我们租办公室,房东开票,然后要给房东付这个税金,是用完税证明入账做营业外支出呢还是放哪个科目合适呢
老师,稳岗补贴审核未通过,显示上传(税务)失业保险费缴费凭证,这个是不是银行回单呀,如果不是,是什么呀?在哪里查看
老师,我想问一下,今年会计继续教育在网上学完了,为什么会计系统里面没得记录呢
老师,买一赠一,分推分别确认收入,发票咋开?
没有收到刚刚的资料董老师
你好老师,我公司为其他公司提供技术服务,已开票给专票对方,主要成本是人工,请问我用那个科目比较合适
老师,开发票优惠怎么开
老师,出口劳务是免增值税不退税吗?