您好,同学,按照严格来说表头应该显示本季数,但是税务系统未修改过来。

季度提交财务报表,资产负债表显示7月1日至9月30日?但是打开利润表表头写的是月报!数据停留在6月份!我到底该什么期间报财务报表,月度季度报啊?
按季度提交报表的话,表头不是应该显示本季数吗?怎么申报系统是显示本月数?
老师,企业所得税月季预缴申报表上的数据,显示的都是本年累计,这个数应该是填利润表上的本年累计数还是应该填写当个季度发生的累计数呢?
第三季度申报后,税局系统显示营业收入和营业成本都是负数,怎么回事?
小规模纳税人第四季度忘记申报了,现在想逾期申报,但是系统不显示本年累计数,也不显示所属期什么办?
老师,公司是一级代理商,二级由于二级代理商备货过多,导致库存较多,现我们找客户帮他们销库存,但二级代理要先退货给我们,我们再转卖出去,但是这个是亏本销售的且产生税费,这个亏本的差价和税费由二级代理承担,请问他们把差价及税费合计支付给我们,我们要给他们开什么发票?需要写什么证明?
老师,科技企业,请问合同是系统的开发及技术服务,开发票税率是6吗
老师,个体工商户经营所得累进税率里的应纳税所得额,有没有扣除每年6万后的应纳税所得额?
老师计提工资是借成本费用:100 贷:应付职工薪酬:100 在发放的时候给做了10月的罚款 账务处理怎么做?借:应付职工薪酬100 贷:银存90 10元的这个金额做什么账务
老师你说我们公司给员工做的处罚扣款在哪儿做账务处理
老师,现在公司进行降低注册资本,请问降资办理有哪些流程?
之前收到的进项发票已经抵扣了,这个月冲红了,分录怎么做
老师,请问下,如果我们给别人开票的时候,把我们公司的银行账户填错了,有影响吗?需要作废了,重开吗?
老师,之前几年的应交增值税下面的科目没有仔细核对,导致,后面出现账上的未抵扣的增值税变少了几万,以前查过,可不知道那些出错了,现在把这些打算勾选抵扣,可账上不知道哪里出错,这个差的未抵扣增值税,怎么调整呢,现在电子税务局里已勾选了抵扣,这个账怎么弄呢
能不能只申报增值税,不申报附加税
是啊,我还以为自己做错了。
嗯嗯,您的理解没有错。请帮老师点击5星好评!