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老师公司买了台电视2000安装费220还有一条高清线60都是取得专票这个怎么做分录。

2020-10-19 13:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-19 13:11

这个一起做借固定资产2000%2B220%2B60 进项税额,贷其他应付款,

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快账用户6206 追问 2020-10-19 13:16

老师是这个样子吗?

老师是这个样子吗?
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齐红老师 解答 2020-10-19 13:23

是的,是的,是的,是的 ,不过这个金额不大,你也可以直接做费用就可以,不做固定资产,

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快账用户6206 追问 2020-10-19 13:24

让做固定资产、打印机一千多都做的固定资产

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快账用户6206 追问 2020-10-19 13:25

公司买的实物2000多送客户的可以做管理费用业务招待费吗有普票

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齐红老师 解答 2020-10-19 13:34

是的,是的,借管理费用/销售费用业务招待费,贷库存商品 应交增值税

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快账用户6206 追问 2020-10-19 13:36

为什么贷库存商品还有应交税费?

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齐红老师 解答 2020-10-19 13:44

视同销售这个,需要视同销售

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这个一起做借固定资产2000%2B220%2B60 进项税额,贷其他应付款,
2020-10-19
为啥会这样呢?不是开给A公司?
2023-10-13
同学您好,可以付款项的时候,借预付账款贷银行存款,以后完工借固定资产贷预付账款
2021-04-16
你好,可以抵扣的。 你收到的设备还有线材借原材料,应交税费应交增值税进项贷,银行存款 领用的时候借工程施工贷原材料 安装费,借工程施工,安装费, 进项 贷银行存款。 确认收入,借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项,借主营业务成本贷工程施工。
2021-08-23
您好,1、借;现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。2、借:库存商品,或者原材料,应交税费-应交增值税-进项(专用发票部分增值税),贷:现金或者银行存款等科目,3、不需要分录。4、借:固定资产,应付职工薪酬-福利费等科目,应交税费-应交增值税-进项,贷:现金或者银行存款等科目。5、借:应付职工薪酬-福利费,贷:应交税费-应交增值税-进项转出,6、借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应付款-老板姓名。7、借:应交税费-未交增值税,应交城建税,应交教育费附加,地方教育附加费,贷:银行存款。8,除此之外,需要计提结转增值税,计提增值税附加税,结转销售成本,计提工资等。
2019-08-24
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