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请问老师:我公司是一般纳税人企业,现有一项目,需要将线缆及电子设备安装后为甲方开具500万9个点系统集成安装调试施工费发票。进项是300万13个点的设备及线材发票,还有个体户施工队开的100万安装服务费发票。请问老师,进项发票与销项税点不一致是否能抵扣?这笔业务应该怎么做分录?

2021-08-23 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-23 11:22

你好,可以抵扣的。 你收到的设备还有线材借原材料,应交税费应交增值税进项贷,银行存款 领用的时候借工程施工贷原材料 安装费,借工程施工,安装费, 进项 贷银行存款。 确认收入,借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项,借主营业务成本贷工程施工。

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快账用户1054 追问 2021-08-23 11:24

购入的设备要记原材料吗?不是库存商品吗?

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齐红老师 解答 2021-08-23 11:26

你好,你的设备和材料费都做到原材料里面就可以了。

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你好,可以抵扣的。 你收到的设备还有线材借原材料,应交税费应交增值税进项贷,银行存款 领用的时候借工程施工贷原材料 安装费,借工程施工,安装费, 进项 贷银行存款。 确认收入,借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项,借主营业务成本贷工程施工。
2021-08-23
同学你好 按照收到的专票税率勾选抵扣 正常业务没啥风险
2021-08-27
你好,第一个建筑服务是可以的。您好,您既然核定的有工程服务,所以工程服务他就是建筑服务,所以是可以的。
2022-11-25
同学你好 1.这个按照销售商品来就行了,有设备安装一块开13%的发票就行 2.借银行 贷主营业务收入 贷销项 这样
2020-10-21
你好;    正常你们这个扣点是什么原因    ; 返还又是什么情况 ; 你们这个 合同怎么写的  
2022-07-19
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