你好! 借银行存款 贷预收账款 应交税费
老师好,我们是小规模纳税人的电影院,我们8月份开了6万多的电影票发票,但是这部分的发票金额实际不是当月票房收入的,因为客人拿的是电影券,那么这个月的卡票收入这个6万块,我可以做:借应收账款,贷预收账款吗?带到客人来消费的时候我再从预收里面转到营业收入来呢?主要是开了发票了,这笔账这样做是否合理呢?
小规模企业电影抵用券收入款已到票已开,但收到电影抵用券才确认收入,请问账务如何处理?
老师你好,我们公司投了一部电影,份额为百分之一,款项已付,对方未开发票,现收到一部分电影分账款,对方要求开票,票已开。请问这笔该如何计入成本和收入,账务处理是?谢谢!
2020年有一笔应收账款,已确认收入,但是2021年只收到一部分款项,有2000元客户不付了,这笔账务该如何处理?使用的是小企业会计制度准则,没有以前年度损益科目。
请问企业的电信费用因企业不再经营,换成另外一家企业在使用,但因原电信业务有其他合约不能过户。那我每个月收到的抬头为原企业名的发票可否给新企业入账使用?该如何处理才能合规入账,税前抵扣?
老师做完账怎么对账,看对不对
老师,社保局退的稳岗补贴,怎么入帐?不想入营业外收入,冲社保可以吗,反正专款专用,如何做凭证?谢谢
员工因个人原因向企业借款,约定到期归还,企业需要收取利息吗?收取利息的话员工和企业分别需要缴纳哪些税?
老师,劳务派遣费怎样做账务处理?
老师,我们老板给工人发工资了,也就是当月发当月的工资,次月给我这边申报个税,发现产生个税,老板说个税公司承担,不叫工人补回来了,个税这部分我该怎么做账务处理呢?怎么做分录呢?计提工资,发放工资,缴纳个税,这三步
销项税额 3000 进项税额 2000 留抵 500 怎么做账
老师,小规模公司从联通买信息服务费,再售给别的公司,中间差价为利洞,公司付联通服务费时一笔付大额,但销售时是分笔小额,且有销售收入未形成,从联通买服务费的分录应该怎么做
企业所得税预交实发工资是个税税前工资还是扣除五险一金 个税税后工资 比如 计提 借:管理费用120 贷:应付职工薪酬—工资120 发放 借:应付职工薪酬—工资120 贷:应交税费—应交个税10 其他应收款—个人承担社保10 其他应收款—个人承担医疗保险10 银行存款90 计提是120 实发是120 实发120和个税申报120是税前的对吧 不是税后90吧
@董孝彬 追问 目前我们公司的注册资本金为200万,因需签订一个项目,金额必须达到2000万,我们做了增资之后,后面再减资有什么影响吗?税务需要做处理吗
老师,个体工商户,零申报,需要报哪些税种,是在哪个地方申报,有没有申报流程
那如果票已开款未到呢
你好!实际工作中不建议这样操作。 借应收账款 贷预收账款 应交税费
账务可以这样处理是吗?实际业务就是这样发生的
你好!可以这样处理的。
非常感谢!
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