同学您好,分录如下: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金

公司全额帮员工购买的社保,应该怎么做分录呢?计提的时候请老师写一下
老师,公司全额交社保,员工工资一个月4500。我计提工资,发放工资,和计提社保,发放社保的分录应该怎么做啊
老师,请问公司是一家人力资源公司,帮他人购买社保及公积金,公司员工三人只购买失业险,其余都为代买人员费用,计提社保和缴纳社保的分录怎么写呢
老板娘在我们公司兼职,公司不给她发工资,就帮她全额购买社保,这种支付社保的时候和发放工资,计提工资的时候怎么做分录
老师,您好,请教下就是我们公司是一个小规模公司,帮一个员工购买社保,但是实际又没有发工资给员工,那购买社保的时候应该怎么出分录呢?
你好,老师,员工的工资在A公司发放,B公司缴纳社保。AB公司都是我们自己的公司。那么个税要如何申报呢,账务要怎么处理呢。B公司只购买了社保还需要报个税吗
老师,公司注册资金是30万,实投100万,70万做资本公积,请问后面公司破产,是以30万担责,还是以70万担责
老师,申报12月工资和年终奖金时,点了税款计算,为什么显示的税额只是工资的税额,看不到年终奖金的税额,这在哪里可以看到
老师,新办个体户在查账征收。会自动变成核定吗?
老师,小规模无票销售收入是不是填到其他增值税发票不含税销售额里
个体户开了一个大类是工艺品,发票开的0税率对吗
老师,我们有笔收入是12-27发货的。28到的。合同价有个60万。我准备做到1月收入里。因为我们要升报规上企业。。我可以这样操作不?
老师好,我单位给供货商付货款,但是没有实际供货,我应该怎么入账?
老师好,请问12月份收到一笔税务局打来的电子退库的款,这个是进项税留底退税,这个钱为什么会退回呀
老师想问下企业发生的报关出口业务一定要在电子税务局上面,上传报关单吗?